同學(xué)您好,您的銷售額是不含稅金額的合計(jì)金額
餐飲行業(yè)之前是個(gè)體工商戶一個(gè)月營業(yè)額10萬不用交稅,現(xiàn)在變成一般納稅人營業(yè)額10萬,繳納6千銷項(xiàng)稅,收到2千進(jìn)項(xiàng)稅,那影響營業(yè)額是9萬4還是9萬6,是不是影響利潤是4000
老師,我們是購買方,2020年收到對方9%,價(jià)稅合計(jì)5萬,2021年4月又收到9%,合計(jì)5萬的發(fā)票?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)稅率開錯(cuò),已經(jīng)開具紅字發(fā)票,現(xiàn)在又開具正確的專用發(fā)票,合計(jì)金額為10萬,稅率為6%。因?yàn)槎惵什煌?,之前結(jié)轉(zhuǎn)的主營業(yè)務(wù)成本是91743.12,現(xiàn)在的主營業(yè)務(wù)成本是94339.62,那這個(gè)多出來的成本怎么處理
2.甲商場為增值稅一般納稅人,分設(shè)商品銷售部、餐飲部和貨運(yùn)部(取得貨物運(yùn)輸經(jīng)營資質(zhì))。2019年10月,商品銷售部取得不含增值稅銷售額100萬元,餐飲部取得不含增值稅餐飲收入60萬元,貨運(yùn)部取得不含增值稅貨物運(yùn)輸收入40萬元。是混合銷售還是兼營行為?計(jì)算甲商場上述業(yè)務(wù)的銷項(xiàng)稅額?
老師,我有個(gè)問題很糾結(jié)。一般納稅人,主要是空調(diào)安裝維修,師傅10來個(gè),旺季的時(shí)候有的師傅工資有2/3萬,單位又把一部分營業(yè)額做到另外一個(gè)個(gè)體戶單位賬上,那一般納稅人這個(gè)單位營業(yè)收入少,大概8/9萬,工資就很高,可能月10多萬,該怎么辦,不知道怎么做工資?
老師,怎么全是超過兩萬元的,1、月營業(yè)額如果在2萬元以下的話,在繳納的時(shí)候是0%; 2、月經(jīng)營的營業(yè)額在2萬-5萬之間的情況下,對超過2萬元的部分按照0.6%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率來進(jìn)行征稅,不超過2萬元的部分還是不納稅; 3、月營業(yè)額在5萬-10萬元之間,超過2萬元的部分按照1%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅,其他的部門征稅不變; 4、月營業(yè)額在10萬元以上的,對超過2萬的部分,按照1.8%的個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅核定征收稅率進(jìn)行征稅。
老師好,我們是家電影院,兩個(gè)股東一起注資投資,開業(yè)后法人主持工作,設(shè)備貸款是以公司名義貸款的,后貸款經(jīng)查在法人名下,另一個(gè)股東平時(shí)不參與影院經(jīng)營,現(xiàn)在股東想退股的話,怎么退合適?
老師,我買的課程有沒有進(jìn)出口的課程
9月新規(guī),要給每位員工買社保。之前有員工自愿不肯買社保,現(xiàn)在有什么策略可以解決公司給一些員工不買社保的情況。自己的公司。
老師,我公司是一般納稅人,現(xiàn)在要注銷了,發(fā)現(xiàn)賬上還有15萬庫存怎么辦,實(shí)際沒有了,也沒有進(jìn)項(xiàng)了,怎么做分錄呢
老師,請問一下有沒有做庫存的表格,一般怎么做出入庫存入?
如果一家集團(tuán)公司有十幾家子公司,合并報(bào)表是一家一家合并抵消的嗎?
老師,我想問一下,如果生產(chǎn)型的出口退稅,比如說他的出口退稅是10萬,但是本月留底稅額才8萬,有2萬的出口稅額沒有抵完的2萬,是不是可以留到下個(gè)月再繼續(xù)抵還是直接就不能抵了
老師,小規(guī)模的小餐飲店的會計(jì)科目怎么設(shè)
轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)在企業(yè)所得稅中屬于視同銷售嗎?企業(yè)所得稅中權(quán)屬轉(zhuǎn)移一般視同銷售 轉(zhuǎn)讓財(cái)產(chǎn)權(quán)屬也轉(zhuǎn)移了啊該不該視同銷售呢
老師公司分別把酒店 跟 餐飲分別設(shè)立公司有什么優(yōu)勢?酒店跟餐飲稅率分別是多少?
銷售額含稅,是不是影響利潤是4000
這4000是不影響利潤的,這是應(yīng)交的增值稅是吧
對的4000應(yīng)交稅費(fèi),那我個(gè)體工商戶不交稅相當(dāng)于掙了10萬,一般納稅人我交了4000,相當(dāng)于就剩了96000,那這個(gè)4000沒了影響的是什么
您從整體的看是的,但是我們財(cái)務(wù)上確認(rèn)的收入是不含增值稅的,成本也是不含增值稅的,所以這里的利潤里面是沒有增值稅的,所以增值稅也不進(jìn)利潤表的