你好? ? ?這個(gè)酒店租賃 是個(gè)人租賃給你們的還是公司租賃給你們的; 這樣才好判斷稅率的?
酒店房租是老板本人的,每個(gè)月5月房租費(fèi),每個(gè)月要轉(zhuǎn)給他,為了合理我讓它開房租發(fā)票,請問現(xiàn)在房租發(fā)票是幾個(gè)點(diǎn)?需要繳納多少稅款?還有除了這種還有別的節(jié)約稅款的方法嗎?
老師,請問公司是找個(gè)人租賃房子辦公,現(xiàn)在沒有發(fā)票,款是非公賬轉(zhuǎn)的,問,這個(gè)費(fèi)用可以稅前扣除嗎?如果不行,月租1.2萬,房東去開票,需要繳多少稅費(fèi)呢?
老師好!我司為小規(guī)模納稅人,因業(yè)務(wù)需要租了宿舍(該房主是個(gè)人不是中介),每月租金1200元。這個(gè)需要對方開發(fā)票嗎?開票內(nèi)容是什么,稅率多少?我們簽合同時(shí)約定租金1200元,未特別注明要開票,現(xiàn)要求開票房東不愿承擔(dān)稅費(fèi),我方在賬務(wù)上這個(gè)價(jià)稅合計(jì)超過了合同約定的金額,怎么入賬呢?
老師好,我們公司租用個(gè)人寫字樓辦公,原來可以代開房租發(fā)票(每月3萬),現(xiàn)在因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)問題開不了了,賬上有做房租成本,請問這沒有發(fā)票的租金是公戶轉(zhuǎn)還是走現(xiàn)金帳合適呢?沒有票的租金成本明年匯算清繳時(shí)調(diào)整增可以嗎?
老師,我們房東有一棟樓,她分別出租給三個(gè)企業(yè),上個(gè)月其中一個(gè)企業(yè)開了當(dāng)年的租賃發(fā)票,繳納了各種稅款,這個(gè)月我們租期到了要續(xù)租,開票,房租本月再去代開租賃發(fā)票,個(gè)人所得稅還按月收入不滿4000-800計(jì)算嗎,因?yàn)樯显掠?jì)算個(gè)稅的時(shí)候已經(jīng)減了800,這個(gè)月收入不滿4000-800是按次的收入還是按綜合月
客戶下的合同品名是番茄,因?yàn)槭枪?yīng)鏈系統(tǒng)下的單,所以供應(yīng)商的送貨單也是番茄,可是供應(yīng)商又按照自己內(nèi)部品名西紅柿開了發(fā)票,就是合同和送貨單一樣,發(fā)票按供應(yīng)商品名開,實(shí)際上是一個(gè)東西,可以嗎
請問老師,甲單位從養(yǎng)殖戶購入海參,甲單位經(jīng)過泡發(fā)后,再出售給各個(gè)飯店,請問甲單位從養(yǎng)殖戶購入時(shí),是不用繳納印花稅的對吧,那再經(jīng)過加工后,出售給餐廳的時(shí)候,需要繳納印花稅么,沒有簽訂合同,但是是給餐廳開發(fā)票的。
老師 您好 去年一個(gè)管理費(fèi)用70多萬 當(dāng)初做賬 管理費(fèi)用 70萬 今年這部分發(fā)票沖紅 錢也退了 如何做賬?幫我寫一下分錄
公司未做稅務(wù)登記要做工商年報(bào)嗎
老師好,我這邊是醫(yī)院的財(cái)務(wù),我們醫(yī)院跟同仁堂合作,他們向我們提供中藥和代煎中藥的服務(wù),那同仁堂是開什么類型的發(fā)票給到我們醫(yī)院呢?
你好老師,我公司只有一臺2023年采購固定資產(chǎn)14000元,2024年1月-5月折舊金額5000元,2024年6月固定資產(chǎn)清理9000元,賬面沒有固定資產(chǎn)余額了,請問2024年匯算清繳,資產(chǎn)折舊攤銷表格,資產(chǎn)原值,本年折舊攤銷,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)應(yīng)該怎么填
老師,我申報(bào)個(gè)稅失敗,申報(bào)反饋信息:姓名[***],證件號碼[321028197******]的以下數(shù)據(jù)校驗(yàn)不通過: 是否扣除減除費(fèi)用為是時(shí),“正常工資薪金”中的“基本減除費(fèi)用”應(yīng)等于[5000],實(shí)際填寫的是[0]
員工工傷報(bào)銷醫(yī)藥費(fèi),沒法走保險(xiǎn),生產(chǎn)部的,我記制造費(fèi)用嗎
老師好,香港籍的員工在大陸兼職,個(gè)人所得稅稅怎么交?減除還5000嗎?做匯算時(shí)還要兩地合在一起嗎做嗎
老師您好,2024年12月計(jì)提了年終獎(jiǎng)50萬,2025年1月發(fā)放了一部分,2025年5月申報(bào)全年一次性性獎(jiǎng)金。領(lǐng)導(dǎo)讓賬上沖2024年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng)。可以嗎
酒店是老板自己的房子,等于老板自己的房子租給公司。
?你好 那 老板是開租賃 5%的發(fā)票給公司的。 繳納增值稅5% 。附加稅按增值稅的12%? 。? 印花稅按千分之一 。房產(chǎn)稅按12% 報(bào)。 個(gè)人所得稅按財(cái)產(chǎn)租賃所得20%報(bào)??
除了這個(gè)還有其他辦法嗎
你好? ?租賃的話? 就是這樣處理的。 沒有其他辦法 。除非你們無償租賃 但是無償租賃稅務(wù)局也會視同銷售處理。 也會這樣報(bào)稅的?