你好,電商公司,幫人推廣了,得到淘寶傭金 借:銀行存款等科目?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)

我們?cè)谔詫毸蔚腻X,轉(zhuǎn)到我們公賬了,那個(gè)錢我們直接從公賬轉(zhuǎn)給幫我們刷單的個(gè)人請(qǐng)問老師怎么備注?傭金手續(xù)費(fèi)怎么備注?傭金手續(xù)費(fèi)怎么做賬?刷單的我沒有確實(shí)收入
公司電商公司,淘寶店是以老板娘名義開的個(gè)人店,公司做賬要怎么入啊,支付寶提現(xiàn)的時(shí)候是提到個(gè)人銀行卡的,沒有到公賬
公司類似于做電商,個(gè)人幫公司分享后,公司給個(gè)人傭金,收入通過小程序直接轉(zhuǎn)到對(duì)公戶,傭金通過對(duì)公戶支付給個(gè)人,但是公司又不想麻煩,支付出去的傭金不能取得發(fā)票,公司問怎么規(guī)避?
電商公司,幫人推廣了,得到淘寶了傭金,怎么做賬
問題3:“淘客”屬不屬于新《電商法》規(guī)定的電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者范疇?如何辦證與納稅? 答:淘客是幫助賣家推廣商品并獲取傭金的人,不直接與個(gè)體客戶或消費(fèi)者形成買賣合同或消費(fèi)者關(guān)系,不承擔(dān)收款或交貨的責(zé)任,因此不屬于《電商法》規(guī)定的電子商務(wù)經(jīng)營(yíng)者范疇。收取傭金應(yīng)注意納稅,公司收取傭金應(yīng)繳納企業(yè)所得稅,個(gè)人收取傭金應(yīng)繳納個(gè)人所得稅。請(qǐng)問個(gè)人部分是由賣家公司代扣代繳還是自己繳納個(gè)稅呢?
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個(gè)體戶外賣平臺(tái)上的收入需要在做無票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒有無票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢
申報(bào)個(gè)稅流程圖是什么
老師,用2臺(tái)舊固定資產(chǎn)置換一個(gè)新的,補(bǔ)差價(jià)。我的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對(duì)方,在9月對(duì)方已認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對(duì)方操作什么才可以紅沖嗎
加權(quán)老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項(xiàng)目名稱是比如2024年橋梁維修項(xiàng)目,但是這個(gè)項(xiàng)目有一個(gè)票是名稱是某某路三號(hào)橋人行橋工程,但是確實(shí)是2024年橋梁維修項(xiàng)目的成本,我再計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本二級(jí)科目的時(shí)候,可以按2024年橋梁維修項(xiàng)目來計(jì)入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請(qǐng)教下,公司被提示風(fēng)控了,說發(fā)票取得率不正常。會(huì)計(jì)賬上的材料成本每個(gè)月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票??墒?1年的某一項(xiàng)原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個(gè)解釋,賬上也沒得庫(kù)存,這個(gè)要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 對(duì)嗎?我們還需要調(diào)電子稅務(wù)局申報(bào)表或者現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢


老師,這個(gè)銷項(xiàng)稅也是13%嗎?
你好,如果是一般納稅人,幫人推廣得到淘寶傭金,稅率是按6%?
老師,這個(gè)到時(shí)候申報(bào)增值稅要在哪一欄申報(bào)?
你好,在增值稅申報(bào)表的服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次
老師,我們公司是沒有推廣宣傳的營(yíng)業(yè)范圍的。我們是普通的貿(mào)易公司,做電商為主
你好,淘寶傭金收入,在增值稅申報(bào)表的服務(wù),不動(dòng)產(chǎn),無形資產(chǎn)收入欄次 (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎)
我的意思是說我們沒有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍,也就沒有這個(gè)開票權(quán)限,把這筆收入列入其他業(yè)務(wù)收入,然后交增值稅,會(huì)不會(huì)自己給自己添亂了?稅局會(huì)來查嗎
你好,需要去增加相應(yīng)經(jīng)營(yíng)范圍,才可以開具相應(yīng)內(nèi)容的發(fā)票,稅局是可能來查的?