?你好? ? 你們是不是忘記做收入處理了和報(bào)稅了 ???
老師好,我工作年限才兩年多,經(jīng)驗(yàn)不足,以前在律所工作,現(xiàn)在新找工作還沒去呢,正在準(zhǔn)備中。大概了解是幫助企業(yè)做銀行貸款服務(wù)的,然后這個(gè)企業(yè)會(huì)給我們傭金,會(huì)走對(duì)公賬戶,然后就得開發(fā)票,一般都開信息服務(wù)或者咨詢類發(fā)票,應(yīng)該會(huì)是一般納稅人,我去了,好像有400萬進(jìn)賬,問我怎么把錢導(dǎo)出來,交個(gè)稅還是怎么的,我的理解從公司賬走到個(gè)人都得交個(gè)稅。他可能想讓我給他想辦法避稅吧,還說給國企開完票,上游開完發(fā)票,下游就要導(dǎo)賬,不導(dǎo)賬的話,這個(gè)錢納稅額度太高,說涉及這的領(lǐng)域比較多,這個(gè)增值稅可能要交的吧,至于企業(yè)所得稅,還能籌劃籌劃,想問問老師幫我解釋解釋,還有我聽哪個(gè)實(shí)操課能了解的更詳細(xì)一些?
老師我1.3.4.5月收了4080000萬的加工費(fèi),因?yàn)橹拔覀児疽恢边\(yùn)轉(zhuǎn)不正常,一個(gè)月就上10多天班,其他都在檢修,從8月份開始才生產(chǎn)正常點(diǎn),這個(gè)加工費(fèi)我一直掛在預(yù)收賬款下面,沒有確認(rèn)收入做納稅申報(bào),現(xiàn)在稅務(wù)局的叫我要按征稅所屬期申報(bào),要我繳納滯納金和稅費(fèi),可是我都沒有正常生產(chǎn),怎么正常申報(bào),我本來是說12月底一次性確認(rèn)收入再申報(bào),可稅局的不同意,這種情況怎么辦,如果要按正常所屬期申報(bào)那我這個(gè)滯納金要怎么計(jì)算
老師,18年完工的工程,一直沒有入賬,上個(gè)月開出去三百多萬的發(fā)票,稅務(wù)局打電話來說是讓更正申報(bào)到18年還要滯納金,能有什么辦法呢
原來的稅務(wù)發(fā)票U盤損壞,不能開具稅務(wù)發(fā)票,去 稅務(wù)局又換了一個(gè)新的稅務(wù)發(fā)票U盤,插入電腦里 ,開具發(fā)票提示發(fā)票份數(shù)0(2023年9月29日), 請(qǐng)領(lǐng)取購發(fā)票再開具,在電腦的發(fā)票網(wǎng)上申領(lǐng)頁 面(2023/9/29申領(lǐng)發(fā)票),一直等到 2023/10/1,系統(tǒng)還是提示申領(lǐng)中,是怎么回事兒 ? 第二:原來損壞的那個(gè)發(fā)票U盤稅務(wù)局的工作人 員查過,說還有幾十張發(fā)票沒有開具,為什么更換 了新的U盤就沒有發(fā)票了呢? ,還有幾十張發(fā)票沒有開具, 具,再電腦上
我們是個(gè)體戶,22年的時(shí)候,張三在稅務(wù)大廳代開了一張61292的機(jī)械租賃費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)的打電話過來說讓我們聯(lián)系張三做22年的個(gè)稅申報(bào)補(bǔ)稅,我們也聯(lián)系不上張三了,現(xiàn)在是說讓企業(yè)更正22年12月的個(gè)稅申報(bào),把這個(gè)報(bào)到勞務(wù)報(bào)酬里面,我們嘗試操作可以填進(jìn)去,但是有12710.08的稅款。如果現(xiàn)在這樣操作企業(yè)不僅要承擔(dān)這個(gè)稅款,還有滯納金。 我想問一下 ①這種個(gè)人代開的發(fā)票,是不是應(yīng)該是個(gè)人自行申報(bào),個(gè)人承擔(dān)稅款。 ②如果我們企業(yè)再報(bào)一次是不是不合理,應(yīng)為開票開進(jìn)來時(shí)做了一次費(fèi)用,現(xiàn)在申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬是不是相當(dāng)于又做了一次費(fèi)用。
老師,我們公司是門窗私發(fā)零售公司,從今年就沒人做賬,我剛進(jìn)去要涉及補(bǔ)賬,之前的會(huì)計(jì)往來科目混著用,同一個(gè)客戶應(yīng)收賬款貸方和預(yù)收賬款貸方都有余額,我再補(bǔ)賬過程中,還遇到同一個(gè)客戶交的尾款的話,可以做應(yīng)收賬款貸方,月底結(jié)轉(zhuǎn)收入先沖應(yīng)收賬款貸方嗎?
你好老師,這家公司是小規(guī)模納稅人,會(huì)計(jì)這樣做賬可以嗎?不是只有一般納稅人才會(huì)用到主營業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎?還是說這樣做也行?
老師完成實(shí)繳企業(yè)或公司有哪些利弊好處呢?
出口的產(chǎn)品是可以退稅或者免稅的,是不是不用做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn),只有出口的產(chǎn)品不能退稅的時(shí)候才要做應(yīng)征稅報(bào)關(guān)單用途確認(rèn)?跟外貿(mào)生產(chǎn)企業(yè)不搭噶?
老師你好,出口商貿(mào)企業(yè)今年業(yè)務(wù)增長(zhǎng)去年2備,稅局要求寫證明,應(yīng)該如何寫
麻煩老師幫我看下以及糾正,謝謝: A B C是國內(nèi)三家公司,D是國外公司 現(xiàn)在處理國內(nèi)與國外間債權(quán)債務(wù)抵消。 背景:A欠D20萬歐,B欠D10萬歐,C欠D16萬歐,ABC合計(jì)欠D 46萬歐,D欠C 46萬歐(稅費(fèi)各自承擔(dān),后面以信用證形式向?qū)Ψ介_具)。 處理: 借:ABC應(yīng)付賬款 46萬歐 貸:C應(yīng)收帳款D 46萬歐 國內(nèi)債券債務(wù)抵消 背景:C幫AB共同抵消了應(yīng)付給D的債務(wù)30萬歐,AB用債權(quán)抵消。A應(yīng)收C 2萬歐,線下另通過轉(zhuǎn)賬支付C 18萬歐(走哪個(gè)科目?其他應(yīng)收款?)B應(yīng)收C10萬歐。 處理: 借:C應(yīng)付賬款A(yù) 2萬歐 貸:A應(yīng)收帳款C 2萬歐 借:C其他應(yīng)付賬款A(yù) 18萬歐 貸:A其他應(yīng)收賬款C 18萬歐 借:C應(yīng)付賬款B 10萬歐 貸:B應(yīng)收帳款C 10萬歐
一般納稅人銷售給個(gè)人。怎么記賬?稅率怎么算?老師。
老師,一般納稅人銷售貨物給小規(guī)模怎么做賬?稅率怎么算?
企業(yè)在小區(qū)用電,居民費(fèi)用,企業(yè)代繳水電公司后,給企業(yè)開票,可以開這個(gè)嗎
老師,建筑服務(wù)開票,發(fā)票內(nèi)容寫 建筑服務(wù)*工程款 可以嗎?
工程做完了直到現(xiàn)在沒有給錢,上個(gè)季度開出去的發(fā)票做的賬報(bào)的稅
?你好? ?那你 掛應(yīng)收賬款。? ?做 收入報(bào)稅就行了。? ??
問題是稅務(wù)局打電話來讓更正申報(bào)還要讓交滯納金
?你好? ? 那 你到時(shí)改了申報(bào)表。 就得補(bǔ)做收入和增值稅和滯納金的哦? ?
能有什么辦法不做更正申報(bào)呢
?你好 必須要更正。? 這個(gè) 一般稅務(wù)局都會(huì)讓更正申報(bào)表的??
如果讓對(duì)方單位出個(gè)2021年才確定合同金額的證明給稅務(wù)局可以嗎
?你好? ?那你就? 提供證明給稅務(wù)局看。 稅務(wù)局認(rèn)不認(rèn)可就是另外一回事了??
那如果不認(rèn)可,得交多少滯納金
?你好? 不認(rèn)可 從你 申報(bào)期滿的? 次日開始計(jì)算 萬分之五 來計(jì)算? ? 按日繳納??
要是兩年,三百萬,得交一百多萬滯納金嗎?
?你好 那你們 就盡快去處理 。 你們這個(gè) 滯納金的話可以用這個(gè)去計(jì)算。按天來收取萬分之五? ?https://lx.acc5.com/late_fee/