你好,這個(gè)是工資個(gè)稅嗎?
老師好,我們是合伙企業(yè),前兩天給合伙人申報(bào)了經(jīng)營所得個(gè)稅,還沒交稅款,今天發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)有誤,但申報(bào)期已過,還可以更正申報(bào)嗎?
老師,您好,我單位這個(gè)月已經(jīng)報(bào)完稅,交完款,今天發(fā)現(xiàn)填表錯(cuò)誤,稅額多交了,還可以更正,退費(fèi)嗎
老師好,我的生產(chǎn)經(jīng)營者收入金額多填了,本月稅款已經(jīng)扣掉了,請問我還可以更正申報(bào)嗎?可以更正的話是需要重新交稅嗎?
老師,本月個(gè)稅我已申報(bào)并已繳納稅款,但是后面發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,我就更正申報(bào)了,這樣更正后稅額就應(yīng)該少交了,但是我已經(jīng)從單位繳納扣款了,請問這個(gè)多交的稅款會從付出去的賬戶退回來嗎?
老師,您好!請問我把公司2022年12月份個(gè)人所得稅申報(bào)了,稅款也繳納了 ,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,可以更改申報(bào)嗎,更改申報(bào)稅款比以前少交稅額,多繳納的這部分會退嗎
請問老師,小規(guī)模納稅人遇到哪種業(yè)務(wù)會開5%的發(fā)票?
做的罐子數(shù)量沒有,不是所有數(shù)據(jù)沒有哦
373題,畫釘子戶,為什么不是50
現(xiàn)在現(xiàn)實(shí)的報(bào)稅你們可以協(xié)助我完成嗎
老師,我們還沒發(fā)貨給客戶,也沒收到客戶的錢,但是我們已經(jīng)開了發(fā)票給客戶了,分錄要怎么做?
年報(bào)時(shí),今年無購進(jìn)的固定資產(chǎn),資產(chǎn)折舊,攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表還需要填寫么?
我司是物流公司,主營業(yè)務(wù)就是運(yùn)輸費(fèi),那些進(jìn)項(xiàng)的通行費(fèi)入什么科目呢
小規(guī)模減免增值稅分錄可以放在季末一起做嗎
老師,一般納稅人在勾選認(rèn)證時(shí)我勾了不可抵扣的票,比如是貸款服務(wù)員的票,會有什么結(jié)果?是自然抵扣成功還是有提示不能抵扣
請問下我們的倉庫存貨管理一直管理不好,請問下啥好的方法可以慢慢優(yōu)化進(jìn)步從而進(jìn)銷存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確嗎
是增值稅,金額多交了
你好,去稅務(wù)局修改,可以申請退回。
我們單位是享受加計(jì)抵減百分之十,之前會計(jì)在2020年4月份,報(bào)增值稅表四時(shí),加計(jì)抵減發(fā)生額,沒有填寫,剛稅務(wù)局通知,必須這個(gè)月更正
那就可以退回來的
老師,自己在電子稅務(wù)局不可以更正嗎
我們當(dāng)?shù)胤志终f,在這個(gè)月增值稅表四,本月發(fā)生額,加上之前2020年4月沒填的金額就行
你這個(gè)月試下 我這邊申報(bào)不了 附表四 一般加計(jì)抵減 本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額
老師,我自己在電子稅務(wù)局,可以更正嗎?
你好 可以試下 我這邊修改不了
老師,如果稅額不用變動的話,可以自己電子稅務(wù)局更正嗎?
你好,你可以更正申報(bào)里面,你看你找能找到這個(gè)增值稅申報(bào)表嗎?能找到就可以更正,我這邊不管是當(dāng)期還是上一期的都不允許,只要是申報(bào)交款了就不可以。
一個(gè)地方一個(gè)樣你稅務(wù)局打電話通知你們自己更正,那就是可以修改。
我問稅務(wù)局,可以在下個(gè)月再加上之前沒填寫的金額,可以嗎?他說省局通知必須這個(gè)月更正,你自己不行,就去大廳更正,是說自己不能再電子稅務(wù)局更正是嗎
你好 是的 是的 是的