您好 請(qǐng)問(wèn)是客戶(hù)端申報(bào)的嗎
老師好,我們是合伙企業(yè),前兩天給合伙人申報(bào)了經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅,還沒(méi)交稅款,今天發(fā)現(xiàn)申報(bào)的數(shù)據(jù)有誤,但申報(bào)期已過(guò),還可以更正申報(bào)嗎?
老師過(guò)年好!請(qǐng)教老師:我們是合伙企業(yè),2020年我把合伙人的工資在個(gè)人所得稅的申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行了月申報(bào),使合伙人繳納了個(gè)人所得稅,今年在合伙人的年終所得稅會(huì)算時(shí)我才發(fā)現(xiàn)2020年我做錯(cuò)了,但是已經(jīng)所得稅會(huì)算了,稅款也交了,還能進(jìn)行個(gè)人所得稅申報(bào)和所得稅會(huì)算更正嗎?謝謝!
老師,律所合伙制企業(yè),個(gè)人所得稅,經(jīng)營(yíng)所得,納稅期限顯示的是按季申報(bào),但是并沒(méi)有提示我要申報(bào),我要在哪申報(bào)啊,我也沒(méi)查到前兩個(gè)季度的申報(bào)記錄
老師,今天企業(yè)所得稅預(yù)交過(guò)了申報(bào)期,之前已經(jīng)申報(bào),我們今天還交了一筆稅款,12月沒(méi)做計(jì)提,明天還可以電子稅務(wù)局修改申報(bào)嗎
老師,季度財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)過(guò)了,但是發(fā)現(xiàn)營(yíng)業(yè)成本欄次忘了填寫(xiě)數(shù)據(jù)了,還可以撤銷(xiāo)申報(bào),重新在電子稅務(wù)局更正嗎?目前所得稅屬于0申報(bào)
舊固定資產(chǎn)投資賬面價(jià)值和變現(xiàn)價(jià)值
【中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶(hù)于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(mǎn)(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實(shí)時(shí)生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當(dāng)日)有效。如有異議可通過(guò)農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢(xún),這是什么意思?
比如去年過(guò)了一門(mén),今年能不能3門(mén)都報(bào),
如果是咨詢(xún)和技術(shù)服務(wù)類(lèi)的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務(wù)合同發(fā)生的費(fèi)用計(jì)入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務(wù)
應(yīng)付債券溢價(jià)發(fā)行時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是負(fù)債類(lèi)科目,溢價(jià)金額放入“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負(fù)債增加了這么多嗎?為什么要增加負(fù)債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,應(yīng)付債劵溢價(jià)發(fā)行時(shí),確認(rèn)初始金額入賬時(shí),“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”為什么要計(jì)入貸方?面值計(jì)入貸方我理解,因?yàn)殂y行里面的錢(qián)是負(fù)債借來(lái)的,但利息調(diào)整為什么計(jì)入貸方?計(jì)入貸方不就表示負(fù)債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買(mǎi),應(yīng)該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價(jià)值500-45.8=454.2,錯(cuò)在哪里
請(qǐng)教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來(lái)的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時(shí)才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進(jìn)了一筆價(jià)值5000的貨也沒(méi)付款也沒(méi)開(kāi)發(fā)票,那我的分錄是借庫(kù)存商品5000, 貸應(yīng)付賬款暫估入庫(kù)5000 四月份賣(mài)了票也開(kāi)了,分錄是借庫(kù)存商品-5000 貸應(yīng)付賬款-5000 借庫(kù)存商品5000 貸應(yīng)付賬款5000 這樣對(duì)嗎
對(duì),是客戶(hù)端申報(bào)的
您進(jìn)入申報(bào)系統(tǒng) 截圖我看看可以么
現(xiàn)在在家里,截不了圖哦。但我見(jiàn)好像有個(gè)啟用更正的按鈕是可以點(diǎn)進(jìn)去的,就是不知道已過(guò)申報(bào)期,更正還有效嗎。
如果可以更正的話(huà) 有效的 一般是進(jìn)入系統(tǒng) 點(diǎn)擊4 更正申報(bào)?
那萬(wàn)一是交了稅款的話(huà),更正后,稅款是不是要多退少補(bǔ)?
是的?交了稅款的話(huà),更正后,稅款是要多退少補(bǔ)
哦。稅款有繳納期限嗎?可以晚交多久呢?
稅款有繳納期限 跟增值稅申報(bào)期限一樣
我們?cè)鲋刀惛?jīng)營(yíng)所得個(gè)稅都是季報(bào),看到第四季度增值稅的繳納期限就是到20號(hào)截止,但個(gè)稅沒(méi)有顯示繳納期限,能不能晚幾天交?會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金?
個(gè)人所得稅不顯示的 會(huì)產(chǎn)生滯納金
明白了,謝謝老師的解答!
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快