你好,可以你好, 需到政務(wù)大廳辦理
老師你好,我是建筑行業(yè)的,我在5月開具外經(jīng)證的時(shí)候報(bào)驗(yàn)地選錯(cuò)了,當(dāng)月稅款交了,發(fā)票開了。并且在五月申報(bào)的時(shí)候預(yù)交稅款也抵扣了,現(xiàn)在9月發(fā)現(xiàn)報(bào)驗(yàn)地錯(cuò)誤,因此開具了正確外經(jīng)證并繳納了稅款,請(qǐng)問我可以直接去退回那筆繳納錯(cuò)誤的稅款嗎?我理解的是可以不用修改申報(bào),不需要重新沖紅開具發(fā)票,因?yàn)槲疑陥?bào)9月報(bào)表的時(shí)候不會(huì)抵扣9月重新繳納的這筆預(yù)交稅款。而開具的發(fā)票沖紅與否也與錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地沒有多大關(guān)系,所以只需要錯(cuò)誤報(bào)驗(yàn)地退稅就可以了,這樣對(duì)嗎
你好,一般納稅人,月度不超過10萬免教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加!!但6月申報(bào)時(shí)忘記選擇減免了,把這兩個(gè)附加繳納了,也計(jì)提了?。?月份發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,改報(bào)表申請(qǐng)退稅了,也收到退稅款了! 請(qǐng)問我該怎么沖銷分錄和更正! 我現(xiàn)在財(cái)務(wù)報(bào)表不相等
請(qǐng)問個(gè)人所得稅申報(bào)時(shí),按工資表填時(shí),工資多填了,有扣個(gè)人所得稅,數(shù)額也相應(yīng)多了,已經(jīng)申報(bào)扣款,現(xiàn)在必須去稅務(wù)更改申報(bào)嗎?可以不更改申報(bào),下個(gè)月工資中減少本月多發(fā)的相同金額,但本月實(shí)際發(fā)工資按正確的發(fā),只是工資表和申報(bào)表有一點(diǎn)點(diǎn)出入,這樣操作可以嗎?
老師您好!公司申報(bào)個(gè)人所得稅時(shí)申報(bào)錯(cuò)誤,造成多交個(gè)人所得稅59元。個(gè)人所得稅有單位承擔(dān)。當(dāng)時(shí)繳納時(shí)計(jì)入營業(yè)外支出。現(xiàn)在更正申報(bào)后,退稅59元到賬。我應(yīng)該直接借:銀行存款59,貸:營業(yè)外支出59。就可以。對(duì)嗎?
老師,本月個(gè)稅我已申報(bào)并已繳納稅款,但是后面發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤,我就更正申報(bào)了,這樣更正后稅額就應(yīng)該少交了,但是我已經(jīng)從單位繳納扣款了,請(qǐng)問這個(gè)多交的稅款會(huì)從付出去的賬戶退回來嗎?
老師個(gè)體工商戶用業(yè)主個(gè)人賬戶收款開票有問題嗎?
請(qǐng)問匯算清繳中資產(chǎn)折舊攤銷表中資產(chǎn)原值合計(jì)數(shù)跟資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)原值要一致嗎,我只填本年折舊的原值行嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算?
一般納稅人報(bào)廢使用過的二手車,未抵扣增值稅,殘值收入稅率是多少
老師,這種在word里怎么安要求用不同的樣式連接?圖片右側(cè)是要求
車賣給個(gè)人,有哪些稅
老師,公司以租代購來的車輛,每期按付款金額來開發(fā)票,這樣應(yīng)該怎么入賬?可以直接入固定資產(chǎn)嗎
這種發(fā)票可以稅前扣除嗎
老師,公司沒報(bào)稅被查到,不了稅款用不用法人人臉識(shí)別啊
請(qǐng)問施工人員工資是計(jì)提在施工成本里面,個(gè)稅已經(jīng)申報(bào)了,并沒有計(jì)入主營成本,需要納稅調(diào)增嗎?
是不是要在網(wǎng)上更正申報(bào),然后到大廳申請(qǐng)退稅啊
學(xué)員您好,是的,對(duì)的