你好 計(jì)提,借:研發(fā)支出——費(fèi)用化,資本化,貸:應(yīng)付職工薪酬 結(jié)轉(zhuǎn),借:管理費(fèi)用,無形資產(chǎn),貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化,資本化 支付,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款等科目
老師研發(fā)人員工資計(jì)提及發(fā)放,研發(fā)成本的分路怎樣寫,或者研發(fā)相關(guān)分錄?
老師我研發(fā)人員工資計(jì)提分錄可以借管理費(fèi)用-工資 研發(fā)支付-費(fèi)用化支付-某項(xiàng)目-研發(fā)員工資可以這樣操作嗎?還是借;管理費(fèi)用-工資 研發(fā)支出-某項(xiàng)目-費(fèi)用化支出-研發(fā)人員工資呢,求解
老師,我們公司申報(bào)高企,要求研發(fā)費(fèi)用做一部分員工工資。那我每月計(jì)提工資用:借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—人員員工 貸:應(yīng)付職工薪酬。 工資月末計(jì)提,但是研發(fā)支出月末也要結(jié)轉(zhuǎn)。是不是一張分錄做完,上邊計(jì)提下邊結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,研發(fā)人員工資的計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn),支付相關(guān)會(huì)計(jì)科目如何寫呢?
老師好,研發(fā)人員的社保和公積金計(jì)提時(shí)會(huì)計(jì)科目怎么寫呢?謝謝
先進(jìn)制造業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵扣如何做
老師好,我單位銷售空調(diào),找人打孔,對(duì)方給我單位開發(fā)票30,我單位再給客戶開發(fā)票70,應(yīng)該怎么做賬
老師,我家作廢了一張1月份的普票,之后開的都是專票,就是報(bào)增值稅的時(shí)候附列資料1第三行是不是應(yīng)該是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問企業(yè)研發(fā)部門人員,出差,每日有50員差旅補(bǔ)助,請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄
公司買手機(jī)記入的是管理費(fèi)用招待費(fèi)稅可以抵扣嗎
對(duì)方公司花錢請(qǐng)我們?cè)O(shè)計(jì)公司派人去現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)對(duì)方施工,這種應(yīng)該開什么發(fā)票?
請(qǐng)問老師,這個(gè)是哪里來的數(shù)據(jù),我查回勾選的時(shí)候看不到這個(gè),抵扣也沒有
老師 我們業(yè)務(wù)出國 在國外定的酒店開的發(fā)票是國外給開具的發(fā)票 拿回國報(bào)銷 我們能用嗎發(fā)票。稅前能扣除嗎
法人,上保險(xiǎn),不報(bào)個(gè)稅,可以嗎?做賬怎么做
老師,員工出差住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?得需要什么手續(xù)
那老師,我可不可以借:管理費(fèi)用~研發(fā)費(fèi)用 貸方:應(yīng)付職工薪酬
你好,根據(jù)你提問的情況,需要做三筆分錄才是的?
我直接那樣做可以嗎?我剛才寫的那個(gè)分錄是一步到位的對(duì)吧,可以用嗎
你好,不可以。沒有體現(xiàn)計(jì)提,結(jié)轉(zhuǎn),支付這個(gè)過程?
好的 謝謝老師
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝