同學(xué)你好,計(jì)提和結(jié)轉(zhuǎn)是用兩張憑證做的;就是兩個(gè)分錄;
老師,我問(wèn)一下:計(jì)提研發(fā)人員的工資時(shí),借;研發(fā)支出-費(fèi)用化-**項(xiàng)目-工資 ,貸:應(yīng)付職工薪酬;是不是還要做一筆,借:管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用,貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化-**項(xiàng)目-工資,兩筆分錄都要做好,月底再結(jié)轉(zhuǎn)損益是吧?
老師,我們公司申報(bào)高企,要求研發(fā)費(fèi)用做一部分員工工資。那我每月計(jì)提工資用:借:研發(fā)支出—費(fèi)用化支出—人員員工 貸:應(yīng)付職工薪酬。 工資月末計(jì)提,但是研發(fā)支出月末也要結(jié)轉(zhuǎn)。是不是一張分錄做完,上邊計(jì)提下邊結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,工資都是這月發(fā)的上月工資,那么研發(fā)人員工資,在1月的記賬里計(jì)提是借研發(fā)支出-費(fèi)用化支出,貸應(yīng)付職工薪酬,結(jié)轉(zhuǎn)借管理費(fèi)用,貸研發(fā)支出。到2月發(fā)放的時(shí)候,借應(yīng)付職工薪酬,貸銀行存款 這樣對(duì)嗎
老師我們公司剛剛在申請(qǐng)高新企業(yè),現(xiàn)在要先把研發(fā)人員工資,社保、公積金歸集麻煩看一下我下面的會(huì)計(jì)分錄對(duì)不對(duì),有沒(méi)有完整 1.計(jì)提工資: 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 管理費(fèi)用-職工薪酬(管理人員) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工工資 2.計(jì)提社保、公積金(研發(fā)人員) 借:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 應(yīng)付職工薪酬-公積金 3.月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用化 借:管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸:研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-工資 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-社保 研發(fā)支出-費(fèi)用化支出-公積金
第一季度已經(jīng)作為普通員工工資計(jì)提結(jié)轉(zhuǎn)以后的工資,第四季度怎么做分錄再計(jì)提成為研發(fā)人員工資結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用呢 這個(gè)分錄可以嗎 第一步 借研發(fā)支出——費(fèi)用化支出 貸管理費(fèi)用-工資 第二步 月底結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用 借管理費(fèi)用-研究費(fèi)用 貸研發(fā)支出-費(fèi)用化支出
你好,老師,我們是建材銷售公司,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上可以增項(xiàng)嗎,加上車輛租賃業(yè)務(wù)。還需要其他手續(xù)嗎?
您好,我在申報(bào)增值稅,這里系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)一個(gè),信息系統(tǒng)服務(wù)的稅目,什么意思呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)搭建活動(dòng)板房,對(duì)方開(kāi)票名稱是:建筑服務(wù)一其他建筑服務(wù)新塔活動(dòng)板房,這樣開(kāi)票對(duì)嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)高溫補(bǔ)貼怎樣開(kāi)發(fā)票
老師,我們是小規(guī)模納稅人公司,7月9日采購(gòu)貨品,已入庫(kù)已付款,但還沒(méi)有入賬,8月12日收到發(fā)票,發(fā)票金額與當(dāng)時(shí)付款金額一致,這筆賬想入到7月份,怎么做賬呢
老師,想問(wèn)一下,公司地址變更了,工商那邊做了變更登記,稅務(wù)還要做變更嗎?如何操作?是在電子稅務(wù)局上面操作嗎?
其他人不接,,,,郭老師,殘保金人數(shù)如果要改,要從哪個(gè)源頭改起,還是直接在人數(shù)那改
請(qǐng)問(wèn) 勞動(dòng)合同與勞務(wù)合同計(jì)算個(gè)稅的區(qū)別?兼職人員及退休返聘人員應(yīng)該簽訂勞動(dòng)合同還是勞務(wù)合同?
老師,分公司是獨(dú)立核算的嗎?
審計(jì)局來(lái)我公司審計(jì),我公司提供接送服務(wù),對(duì)方給了我們交通費(fèi),我們?nèi)绾稳胭~
那月末計(jì)提工資直接進(jìn)研發(fā)支出,然后在做一張憑證結(jié)轉(zhuǎn)出去是吧
同學(xué)你好,是這樣的;