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老師,我們公司申報高企,要求研發(fā)費用做一部分員工工資。那我每月計提工資用:借:研發(fā)支出—費用化支出—人員員工 貸:應付職工薪酬。 工資月末計提,但是研發(fā)支出月末也要結(jié)轉(zhuǎn)。是不是一張分錄做完,上邊計提下邊結(jié)轉(zhuǎn)?

2020-11-10 16:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-11-10 16:14

同學你好,計提和結(jié)轉(zhuǎn)是用兩張憑證做的;就是兩個分錄;

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快賬用戶8374 追問 2020-11-10 16:17

那月末計提工資直接進研發(fā)支出,然后在做一張憑證結(jié)轉(zhuǎn)出去是吧

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齊紅老師 解答 2020-11-10 16:19

同學你好,是這樣的;

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同學你好,計提和結(jié)轉(zhuǎn)是用兩張憑證做的;就是兩個分錄;
2020-11-10
都可以 月末結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2023-05-03
你好,你這里關(guān)于社保公積金,工資處理沒問題,正確的
2021-09-14
你好,不需要的。因為現(xiàn)在最新的會計準則,研發(fā)費用已經(jīng)是跟管理費用一樣是一個一級科目的
2020-10-29
您好,應當是在8月做轉(zhuǎn)出的
2020-09-15
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