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老師,這第1個事項關(guān)于這個罰款的錢計算應(yīng)納稅所得額時,要調(diào)增嗎?還是不要調(diào)?
第二張圖會計學(xué)堂那個老師講的這個生產(chǎn)設(shè)備計算應(yīng)納稅所得額調(diào)減192,下面那一張圖第一個題計算境內(nèi)應(yīng)納稅所得額不該也得調(diào)減30萬嗎,購買設(shè)備小于500一次性扣除
老師好,請問行政罰款不能稅前扣除,計入營業(yè)外支出,年報匯算調(diào)增要把這個做營業(yè)外支出應(yīng)調(diào)增的罰款填在調(diào)整表第幾行???
老師,這個增值稅既然是不得扣除的,為什么在計算應(yīng)納稅所得額時不需要調(diào)增
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候不是有納稅調(diào)增嗎?那稅前的利潤總額,是不是已經(jīng)交完稅了?那要是算交所得稅的時候是不是只算納稅調(diào)增的這個錢的稅?
車間的日常修理費按照最新會計準則規(guī)定,到底是計入管理費用還是記錄制造費用?
個體工商戶,定期定額納稅申報表中退役士兵減免個人所得稅中減免稅額怎么填寫?開票179193.06元。核定計稅依據(jù)是30000元。
老師,商貿(mào)企業(yè),做耗材,推廣服務(wù)費發(fā)票可以用吧
老師,WPS ,多人編輯文檔不知道怎么弄的,數(shù)據(jù)全部亂了,也沒有日期,反正數(shù)據(jù)都亂了,我怎么樣恢復(fù)到原來的位置,急,在線求幫助
自己直接出口的貨物,還需要填委托附表嘛?還有出口服務(wù)需要選擇自己出口還是委托出口嘛
老師取得建筑服務(wù)類進項發(fā)票繳納印花稅嗎
你好,我找劉艷紅老師,老師可以回復(fù)一下嗎?
老師:一般納稅人,之前未做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,繳納時直接做成應(yīng)交增值稅已交稅金,怎么調(diào)整為正確分錄?
酒店,小規(guī)模,銷項開具了住宿費,會議費,餐費,請問,需要交印花稅嗎
建筑服務(wù)業(yè),我公司掛靠別人公司,我公司打款到被掛靠公司用于購買設(shè)備,那么我公司和被掛靠公司分別怎么賬務(wù)處理