當月已經取得全部代銷收入,
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年6月發(fā)生以下業(yè)務: (1)購進紀念品,取得增值稅專用發(fā)票上注明增值稅4 000元,將其全部用于集體福利。 (2)從某增值稅小規(guī)模納稅人處購進原材料,取得增值稅普通發(fā)票;支付運輸企業(yè)(增值稅一般納稅人)不含稅運輸費16000元,取得增值稅專用發(fā)票。 (3)銷售汽車裝飾物品,取得不含稅收入20000元;提供汽車修理勞務取得不含稅收入12000元;出租汽車取得不含稅租金收入6 200元。 ?。?)當月將本企業(yè)使用過的2008年購入的一臺機器設備銷售,該機器設備購入時不得抵扣且未抵扣進項稅額,取得含稅銷售收入20600元,甲企業(yè)未放棄減稅。 (5)因管理不善丟失一批本年5月購入的原材料(已抵扣進項稅額),賬面成本為5 600元。 上述增值稅專用發(fā)票均已通過認證。 要求 1.計算甲企業(yè)當月可以抵扣的增值稅進項稅額。 2.計算甲企業(yè)當月的增值稅銷項稅額。 3.計算甲企業(yè)當月的應納增值稅。
1.甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年10月發(fā)生下列經營業(yè)務: (1)外購生產用原材料,取得增值稅專用發(fā)票,支付不含稅價款5200元。 (2)銷售自產產品,取得不含稅銷售收入5000元,另收取手續(xù)費1130元。 (3)采用以舊換新方式向消費者個人銷售金手鏈2條,新的金手鏈含稅價為14200元/條,舊的金手鏈含稅作價8550元/條,實際向消費者收取差價款5650元/條。 (4)因管理不善損失一批上月購入的原材料(已抵扣進項稅額),賬面成本5000元。 已知:甲企業(yè)當月取得的相關票據(jù)在有效期內均經過主管稅務機關認證,且增值稅稅率均為13%。 要求:根據(jù)上述資料及增值稅法律制度的規(guī)定,回答下列問題(單位:元) (1)計算業(yè)務(1)準予抵扣的進項稅額。 (2)計算業(yè)務(2)銷售自產產品,應確認的銷項稅額。 (3)計算業(yè)務(3)銷售金手鏈,應確認的銷項稅額。 (4)計算甲企業(yè)當月應轉出的進項稅額。 (5)計算甲企業(yè)當期應繳納的增值稅。
要求:根據(jù)上述資料及增值稅法律制度的規(guī)定,回答下列問題(涉及計算的,列出算式,結果保留到小數(shù)點后兩位,單位:元)。甲企業(yè)為增值稅一般納稅人2019年10月發(fā)生下列經濟業(yè)務 (4)委托其他納稅人代銷貨物,當月取得全部代銷貨款4 000元(不含稅),未取得代銷清單。 【問題】④計算甲企業(yè)委托其他納稅人代銷貨物應確認的銷項稅額。 (6)當當月因管理不善將上月從農民手中購入的一批免稅農產品丟失(已抵扣進項稅額),賬面成本4 000元。①計算甲企業(yè)當月應轉出的進項稅額。 ②計算甲企業(yè)當期應繳納的增值稅。老師:請問一下,第4問,為何以代銷方式,沒收到代銷清單也要確認銷售收入,
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,已知:甲企業(yè)當月取得的相關票據(jù)在有效期內均經過主管稅務機關認證。 2019年10月發(fā)生下列經濟業(yè)務:(6)當月因管理不善將上月從農民手中購入的一批免稅農產品丟失(已抵扣進項稅額),賬面成本4 000元。第6問,為何用的稅率是9%,4000/(1+0.09)*0.09,算進項稅額轉出何用10%,購進的農產品用于是13%個點,不是9個點的產品?
甲、乙兩企業(yè)均為增值稅一般納稅人,增值稅稅率均為17%。2019年3月6日,甲企業(yè)與乙企業(yè)簽訂代銷協(xié)議,甲企業(yè)委托乙企業(yè)銷售A商品500件,A商品的單位成本為每件350元。代銷協(xié)議規(guī)定,乙企業(yè)應按每件A商品585元(含增值稅)的價格售給客戶,甲企業(yè)按不含增值稅的售價的10%向乙企業(yè)支付手續(xù)費。4月1日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)交來的代銷清單,代銷清單中注明:實際銷售A商品400件,商品售價為200000元,增值稅額為34000元。當日甲企業(yè)向乙企業(yè)開具金額相同的增值稅專用發(fā)票。4月6日,甲企業(yè)收到乙企業(yè)支付的已扣除手續(xù)費的商品代銷款。要求:根據(jù)上述資料,編制甲企業(yè)如下會計分錄:(1)發(fā)出商品的會計分錄;(2)收到代銷清單時確認銷售收入、增值稅、手續(xù)費支出,以及結轉銷售成本的會計分錄;(3)收到代銷商品款的會計分錄。
奧,老師,起初只有預收賬款余額,銀行存款余額,還有出納的備用金,找不到對應關系,怎么建賬
老師好,甲房地產公司,小企業(yè)會計準則,甲是乙的股東占25%,匯算清繳要勾選201嗎?甲股權平價轉讓了,無收益損失,那么A105030和A107011表怎么填?
不小心點到月末處理怎么撤回
老師,只有預收好銀行余額,關鍵是預收和銀行存款余額不一致,怎么中途建賬
老師,進口貨物繳納增值稅不用勾選抵扣嗎?直接填寫嗎
請問老師建筑業(yè),每個項目的材料發(fā)票進入的比較早,沒有用完那么多材料,材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
你好老師,公司基本戶每月轉賬需扣銀行手續(xù)費,需要向銀行索取發(fā)票嗎,未取得發(fā)票需要匯算清繳納稅調增嗎
您好,我們是二手車銷售公司,就是有時候在車管所開了發(fā)票,是我們公司的車賣出,然后車管所代開的,那需要公司申報增值稅嗎?但是車管所那份發(fā)票已經在車管所報了稅了。還有一種就是我們開了一份電子普票,去到車管所后車管所又幫忙開了一份二手車發(fā)票這個也是我們自己申報增值稅?
企業(yè)A轉讓所占部分B企業(yè)的股權給C,開具什么發(fā)票給C,稅率是?除了這個還要交什么稅?
老師好!我們公司的股東A公司19年時將實繳的60萬轉給B公司,之前憑證實收資本是A公司,一直沒變,但現(xiàn)在實際股東是B公司,現(xiàn)在需版憑證調整嗎?憑證怎么調?