同學(xué)好 因為從6月30日轉(zhuǎn)為權(quán)益法核算的,所以確認(rèn)投資收益只能確認(rèn)下半年的,所以要減去1-6利潤.
老師,為什么成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法時,留下的部分,當(dāng)年實現(xiàn)的凈利潤不調(diào)損益調(diào)整,要計入投資收益啊
老師,這個2018.6.30號成本轉(zhuǎn)權(quán)益法,計算處置當(dāng)年2018年的投資收益為什么要減去1-6月的利潤呢
老師,請教您一個問題,成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,追溯調(diào)整的,如果是調(diào)去年的,計入留存收益,如果是當(dāng)年的,比如7月1號轉(zhuǎn)換的,1到6月的,就不用調(diào)整了是吧,當(dāng)作沒看見,按比例只調(diào)整去年的,和今年7月-12月的,去年入留存,今年入投資收益
6月份出售部分股權(quán),計算18年年末投資收益為什么整年的凈利潤400要減去1-6月的凈利潤,前半年不用算的?
請問老師,這第6個小題計算18年投資收益時為什么要把前半年的利潤減了?
老師:客人要多開2000元發(fā)票,我們要收多少個稅點,要怎么算
老師,以前年度科目做錯了,現(xiàn)在怎么調(diào)賬,收入,做成庫存現(xiàn)金
小規(guī)模納稅人是按月申報,需要每月上傳財務(wù)報表嗎?
還是那個一般戶的問題,我們開這個戶目的是為了和另外一個子公司座位專用的資金往來賬戶使用,但是當(dāng)時那個子公司還沒成立,但各項業(yè)務(wù)已經(jīng)在開展中了,然后和我們單位合作成立這個子公司的企業(yè)先行投入了5w作為備用金,然后我這邊做賬就是做到了往來,走的其他應(yīng)付款,然后月初走了兩筆賬買的辦公用品,做賬就是對沖其他應(yīng)付,現(xiàn)在的問題是,因為買東西付錢從我們這里走的款,等于說我們單位做賬,不太合適,就讓他們先墊付或者先掛著,等開了戶再轉(zhuǎn)賬,前幾天催的不行了要付賬,商量之后是說取現(xiàn)1w先墊著,我就是前兩天問的那個問題嘛,但是發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付整不平了,做到其他應(yīng)收的話,一般戶也是少了錢的, 這種情況下應(yīng)該咋辦呀老師
請問完稅憑證怎么抵扣進(jìn)項?稅務(wù)系統(tǒng)里有嗎?還是拿著完稅憑證去稅局抵扣?
收購農(nóng)產(chǎn)品,可以反向開具銷售發(fā)票和購進(jìn)發(fā)票,在稅務(wù)系統(tǒng)哪里開具?
你好 請問 開的餐飲服務(wù)費發(fā)票是專票 能不在電子稅務(wù)局里進(jìn)項票認(rèn)證 直接走費用嗎?
老師,現(xiàn)在有一家銷售公司(資質(zhì)理論上是健全的)想和我們公司合作。方式是預(yù)付款方式,每天給我們公司賬上打款(10-100萬或者500-1000不等),給我們公司一個銷售公司的收款碼支持線下收款。然后計劃在網(wǎng)絡(luò)平臺給我們公司打宣傳(通過網(wǎng)絡(luò)訂單來的客戶線上收款直接到銷售公司賬戶) 因為是對公打款每個月3次對賬,對賬之后我們公司要給銷售公司開對公發(fā)票(13%稅點) 這有什么問題嗎?
老師,我們工程在外地,給甲方開發(fā)票時,需要開外管證嗎?這個外地工程都涉及到什么事兒
老師,落地加工的賬務(wù)處理是怎樣的?和平常的加工行業(yè)一樣嗎?
那追溯調(diào)整 當(dāng)年的上半年利潤不考慮嗎?
追溯調(diào)整不是處置期初以前年度的轉(zhuǎn)留存收益,當(dāng)年的直接確認(rèn)投資收益嗎
老師的課件上處置當(dāng)年的收益也要調(diào)整啊
老師我知道了,當(dāng)年還分配了現(xiàn)金利潤300 要扣除 不是你那個解釋
題目問的是2018年末確認(rèn)的投資收益,6月份轉(zhuǎn)為權(quán)益法核算,6月底對于上半年實現(xiàn)的利潤已經(jīng)確認(rèn)為投資收益了,年末只確認(rèn)下半年的即可.當(dāng)年實現(xiàn)的利潤都確認(rèn)為投資收益了,只是分了兩部分確認(rèn)的.