你好,是的,是這樣的。先計(jì)入固定資產(chǎn),全額抵扣是抵扣的整個(gè)固定資產(chǎn)的價(jià)值。
小規(guī)模購買稅控設(shè)備480元 技術(shù)維護(hù)費(fèi)200 用銀行存款支付 我分錄是不是借管理費(fèi)用680 貸銀行存款680 由初次購買可以全額抵減 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅680 貸管理費(fèi)用680 這樣做對(duì)嗎
為什么c對(duì)?初次購買稅控設(shè)備不是可以全額抵扣增值稅嗎?應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸固定資產(chǎn)
增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備 按規(guī)定抵減增稅應(yīng)納稅額時(shí) 借應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅減免稅額 貸管理費(fèi)用 請(qǐng)問為什么要貸管理費(fèi)用
老師,稅控盤280元可以全額抵稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?請(qǐng)問這樣做對(duì)嗎?
】增值稅一般納稅人初次購進(jìn)增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)用憑相關(guān)發(fā) 票可以全額抵減增值稅額,借記 “應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 (減免稅款) ” 老師,這個(gè)說的對(duì)嗎? 。
老師,我問下小微的300人是從哪取數(shù)的呢?
集團(tuán)報(bào)表只有財(cái)務(wù)信息審計(jì)才需要組成部分重要性么,
請(qǐng)問社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)申報(bào)明細(xì)表可從哪里導(dǎo)出(有顯示單位繳費(fèi)金額和個(gè)人繳費(fèi)金額的)?
老師好!通過您的解答,我可不可以這樣理解:有證的設(shè)備購買入新公司帳務(wù),可以進(jìn)行抵扣+攤銷 無證的不動(dòng)產(chǎn)+設(shè)備租賃入新公司 可以進(jìn)行費(fèi)用攤銷 這樣分開會(huì)不會(huì)少納一些稅?還是所有(有證無證的)都以租賃方式租入會(huì)少納稅?請(qǐng)老師幫我分別以新公司和老公司身份分析一下,有勞您啦!
購進(jìn)存貨時(shí)部分沒有發(fā)票,用白條(20萬)抵,并用樂移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬重新計(jì)算銷售成本并將與原來的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎