你好 銷售商品增值稅是? 13? 附加稅 12? 印花稅萬分之三?
老師我們是一般納稅人飲料生產(chǎn)加工企業(yè),收到了客戶匯入貨款87000.6元,老板讓我給他報一下這筆貨款我們企業(yè)一共要向稅務(wù)局繳納多少稅款,老師我要怎么核算給他
老師,我們企業(yè)是生產(chǎn)型一般納稅人,現(xiàn)有一筆訂單需要報關(guān)出口,由于與客戶是第一次合作,需要在國內(nèi)交貨,國外匯款。這種情況可以申請退稅嗎
老師我想咨詢一下。我們公司將產(chǎn)品寄售在客戶那邊,不收貨款,讓客戶去賣,賣了后給錢打到我們公司賬戶。然后我們公司給客戶支付傭金。這個傭金我們要不要代扣個人所得稅,還要繳納其他稅嗎?怎么進(jìn)行賬務(wù)處理
老師,下午好,我想問一下對方公司沒辦法給我們公司開發(fā)票,我這邊可以公對公給對方公司轉(zhuǎn)賬嗎?要怎么做賬呢?對方公司是養(yǎng)殖企業(yè),不能開建筑服務(wù)目前我們公司是小規(guī)模納稅人,是不是只需要考慮這筆款項在匯算清繳時調(diào)增產(chǎn)生企業(yè)所得稅就可以了?但是我們跟他們公司沒有任何的業(yè)務(wù)往來,是他們在我們公司掛靠了一個小工程,我們收到業(yè)主給的工程款,所以要把工程款從我們對公賬戶轉(zhuǎn)出給真正的施工老板,但是施工老板有個養(yǎng)殖企業(yè)要我們轉(zhuǎn)入他那邊的對公賬戶上往來款是做應(yīng)收應(yīng)付嗎?但是這筆錢給出去就不會有下文了
請問一下,公司業(yè)務(wù)幫別人賣東西,貨款?傭金是5.25萬,本來我們公司開部分傭金發(fā)票2500元就行,因為貨款5萬需要給回其他人的,但是業(yè)務(wù)需要,應(yīng)客戶要求開了5.25萬(全部款的發(fā)票)但沒有但是沒有跟客戶協(xié)商清楚這貨款5萬稅要另外給,最后老板說5萬的貨款的增值稅附加稅干脆由我們公司承擔(dān)了,請問一下這個我們代繳的這5萬稅我怎么做賬
什么時候會出現(xiàn)只交社保不交醫(yī)保的情況?
老師,你好,我現(xiàn)在修改23年的增值稅納稅申報表,財務(wù)報表和所得稅年報是不是都得改,還是可以先改所得稅報表
公司代賬的服務(wù)新手小白先學(xué)什么考什么證
我這是內(nèi)部賬,有時候別人轉(zhuǎn)賬進(jìn)來直接提取利潤了,我直接計入本年利潤借方會導(dǎo)致利潤表中的利潤總額的本月數(shù)和 科目余額表中本期發(fā)生額有差額嗎?
送客戶手機(jī),是進(jìn)業(yè)務(wù)招待費嗎,然后進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
請問老師,乙鄉(xiāng)用集體土地與甲公司聯(lián)營,共同建造大樓成立了丙酒店,聯(lián)營期限40年,請問丙公司賬面需要把集體土地入賬么?當(dāng)初聯(lián)營的時候土地也沒有評估作價。
申請出口退稅有不可跳過的疑點是:申報的發(fā)票無電子信息,應(yīng)不予受理是什么意思?
企業(yè)購入的固定資產(chǎn),低于500萬的可以選擇一次性扣除折舊。在本題中,固定資產(chǎn)是200萬,會計上計提20萬折舊,稅法上可以一次性扣除,這個納稅調(diào)減不是應(yīng)該是180萬嗎?怎么答案是380萬?
老師你好,我想問一下,外出辦事出租票怎么做賬,報稅的時候需要怎么填
請問老師,之前開了發(fā)票,現(xiàn)在業(yè)主不服那么多錢,不重新開發(fā)票行不行?有什么影響?
老師不是附加10,印花稅萬分之五嗎
你城建是五,附加在一起,是十。這個按實際。
購銷合同的印花稅是萬分之三。
那各自的計稅基礎(chǔ)是什么
增值稅是不含稅收入乘以稅率附加稅是增值稅乘以附加稅稅率。印花稅是合同金額乘以萬分之三。
附加稅是增值稅額乘以附加稅稅率嗎。印花稅要是沒有簽定合同呢。
附加稅是增值稅額乘以附加稅稅率 沒有合同按你稅務(wù)局要求交