你好; 你們是受托銷售貨物賺取傭金嗎? 才好判斷科目的?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
就是賺取傭金坐主營業(yè)務(wù)收入的
1、受托代銷商品會計分錄: 收到受托代銷商品時: 借:受托代銷商品, 貸:代銷商品款, 2、實際對外銷售商品時: 借:銀行存款, 貸:應(yīng)付賬款, 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 取得委托方代銷商品專票時: 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額), 貸:應(yīng)付賬款, 借:代銷商品款, 貸:受托代銷商品, 支付委托方企業(yè)款項并計算代銷手續(xù)費時: 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-手續(xù)費收入? 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額)。
不是的,我們只收取傭金的,只開傭金發(fā)票,但是有些客戶比較特殊,要求也要開成交價的發(fā)票,沒有辦法就開了,因為不是我們的收入,貨款要轉(zhuǎn)給賣方客戶的,以前我們都有另外收稅金當(dāng)作是代扣代繳了,但是這筆沒有收稅金所以變成了我們的費用成本了,我們都是掛在往來款上,從這里出去的,現(xiàn)在就是這個稅我不知道應(yīng)該做到那里去
12萬轉(zhuǎn)給別人是沒有辦法開發(fā)票的,所以只能掛在往來賬進(jìn)出沖平
你好;? 什么意思;? 受托代銷 是要先收款; 后面扣除手續(xù)費? 退給委托方的哦? ?
12萬的成交款要轉(zhuǎn)給賣方的,所以不是我們的收入,本來不應(yīng)該開票的,但是業(yè)務(wù)需要開了票,這個增值稅附加稅又沒有跟客戶單獨收,所以就變成了我公司承擔(dān)了,我就不知道這個稅怎么做
你好;? ? 對的哈; 按照我寫的分類處理 ; 你才能準(zhǔn)確核算的;? ? ?你進(jìn)項稅和銷項稅可以抵扣的;差額 不會有增值稅的金額; 附加稅也不會繳納; 只是你的利潤是? 傭金服務(wù)費產(chǎn)生的?
采用簡易計稅不能抵扣的,12萬成交價賣方是沒辦法開發(fā)票的給我的,所以我才做到往來賬上的,稅就沒有辦法做了,不知道做到那里
你好1; 你簡易計稅是啥業(yè)務(wù)的;? 你 除開簡易計稅還有其他業(yè)務(wù)是嗎? ?
沒有,這個稅我可以做到主營業(yè)務(wù)成本嗎,沒有發(fā)票我就所得稅進(jìn)行納稅調(diào)增,或者做到營業(yè)外支出
你好;? ?可以;? 如果你確實 不想單獨體現(xiàn); 你可以 單獨做調(diào)整? ?
做那個客戶合適,納稅調(diào)增在那個地方調(diào)
納稅調(diào)增我只需要調(diào)12萬的增值稅附加稅3495元,因為12萬不是我們的收入,我掛了往來一進(jìn)一出平了就不需要理了吧
納稅調(diào)整表- 其他欄次去調(diào)整?
納稅調(diào)增我只需要調(diào)12萬的增值稅附加稅3495元,因為12萬不是我們的收入,我掛了往來一進(jìn)一出平了就不需要理了吧,是嗎,在7月申報所得稅上調(diào)嗎,調(diào)了匯算清繳就不需要調(diào)這筆了吧
你好1; 是的; 就可以了? 對的? ?
好,確定這樣做不會出問題就行,謝謝
是的; 注意合同列清楚? ?
沒有合同也沒有協(xié)議,我寫個說明讓老板簽字可以嗎
你好; 可以; 證明業(yè)務(wù)? 也可以的?