你好,你們有發(fā)放嗎?如果沒有發(fā)放的話,零申報(bào)就可以了。
老師,你好,公司的法人早就離職了,一直沒有進(jìn)行變更,個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)每個(gè)月要求申報(bào)法人工資,不允許零申報(bào),我前幾個(gè)月申報(bào)的3200元,現(xiàn)在公司也沒有什么業(yè)務(wù),工資我申報(bào)2000多,財(cái)務(wù)的工資以前申報(bào)2000元,現(xiàn)在申報(bào)1000元,可以嗎?
朋友有個(gè)新成立的公司,現(xiàn)在想給員工購買社保,但只想按最低基數(shù)來繳納,但工資發(fā)放及個(gè)稅申報(bào)時(shí)按實(shí)際發(fā)放金額來申報(bào),這個(gè)就會(huì)存在社保申報(bào)基數(shù)與工資不一致,我個(gè)人認(rèn)為這樣是會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)嘛?我的思路是,無論是工資還是社保的基數(shù)兩者都要一樣才對(duì)吧,我的想法對(duì)嘛。謝謝老師的回復(fù)!如果在個(gè)稅申報(bào)中填寫實(shí)際發(fā)放的工資來申報(bào)并繳納個(gè)稅,但填寫扣繳個(gè)人五險(xiǎn)時(shí)按最低的基數(shù)個(gè)人承擔(dān)的金額來填寫,這樣系統(tǒng)可以通過嘛?同時(shí)會(huì)存在風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)核定征收,小規(guī)模納稅人,最近都沒有什么業(yè)務(wù),個(gè)稅申報(bào)就法人一個(gè)人,之前法人的個(gè)稅申報(bào)我給他申報(bào)的是4000元,那現(xiàn)在我可以改成1000元或者0申報(bào)嘛,這樣個(gè)稅申報(bào)降低有什么風(fēng)險(xiǎn)嘛
老師 請(qǐng)問一下現(xiàn)在是不是沒有什么免個(gè)人所得稅的政策呀?情況是這樣的 我們有一個(gè)個(gè)體戶的 以前是季度開票超過9萬元就要交個(gè)人所得稅(按0.5%減半征收)然后個(gè)體戶我們這邊一般都是稅務(wù)局自己直接給我們點(diǎn)擊申報(bào)了,但是稅務(wù)局給我們申報(bào)的個(gè)人所得稅是0 ,但是按正常情況我們不是要交個(gè)人所得稅的嗎?那他們自己這樣給我們申報(bào)的我們需要聯(lián)系他們更改嘛?不改的話有風(fēng)險(xiǎn)嘛?
老師你好!我有個(gè)單位是上個(gè)月注冊(cè)的,業(yè)務(wù)什么都沒有,就是自然人電子稅務(wù)局里(扣繳端)系統(tǒng)里不是要申報(bào)個(gè)稅嗎?現(xiàn)在申報(bào)的這個(gè)人可以零工資申報(bào)嗎?他也不是法人的!
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬,12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬多,填報(bào)了32萬的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒有代開發(fā)票過來,按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒有增值稅申報(bào)表里面顯示出來?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫
老師我是個(gè)體工商戶,我是高挖機(jī)的,我請(qǐng)來的挖機(jī)師傅的工資應(yīng)該怎么走
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,分錄怎么做
現(xiàn)在申報(bào)個(gè)稅是發(fā)工資的,次月才申報(bào)。
老師,其實(shí)也沒有什么發(fā)放,就是想著沒有什么成本所以就做了點(diǎn)工資,我就在想之前我都個(gè)稅申報(bào)有工資,這月變成0申報(bào)有什么影響嘛
沒有影響的實(shí)際業(yè)務(wù),沒有影響你之前做錯(cuò)了才有影響
老師,那還是有影響的是嘛
你好,你之前沒有實(shí)際發(fā)放的,你申報(bào)了有影響。
老師,那我每月都取的有備用金,就等于用現(xiàn)金發(fā)放了嘛,這個(gè)應(yīng)該算沒有影響了吧
有他個(gè)人的簽字,有工資表,可以的。
好的,謝謝老師了
不用客氣,周末愉快。