你實際提供了運輸服務(wù)嗎
老師你好,我想咨詢下,我們屬于物流運輸公司,前2年購買了很多運輸車輛,但一直沒入賬,以前是小規(guī)模,現(xiàn)在我想把固定資產(chǎn)入賬,計提折舊來抵減利潤,這樣可以嗎?
老師你好,請問我公司有國內(nèi)貨物運輸經(jīng)營范圍,但是公司沒有辦道路運輸許可證,也沒有公司車輛,去租賃車輛給公司運輸貨物,讓對方開運輸費發(fā)票給我公司抵扣成本,我公司可以開運輸費用發(fā)票嗎?
老師你好,我是小規(guī)模運輸公司,公司賬上沒有車,但是一直開運費,這樣可以嗎
老師,你好,車輛有營運證,但是公司沒有,公司經(jīng)營范圍有內(nèi)容是負(fù)責(zé)國內(nèi)貨物運輸?shù)模@樣的公司能開運輸票嗎
你好 老師 運輸公司從網(wǎng)上平臺調(diào)車運輸,只有協(xié)議沒有開發(fā)票,運輸公司開票給客戶開調(diào)車的車牌號可以嗎?
(2023年)2×22年1月1日,甲公司購入乙公司20%的有表決權(quán)的股份,能夠?qū)σ夜臼┘又卮笥绊憽.?dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的賬面價值為 1 500萬元,除一批存貨公允價值高于賬面價值100萬元外,其他各項可辨認(rèn)資產(chǎn)、負(fù)債的公允價值和賬面價值均相同。至2×22年12月31日,乙公司已將該批存貨的60%對外出售。2×22年度乙公司實現(xiàn)凈利潤300萬元,分派現(xiàn)金股利50萬元。不考慮其他因素,2×22年度甲公司對乙公司股權(quán)應(yīng)確認(rèn)投資收益的金額為(?。┤f元。 A.52 B.60 C.58 D.48 老師,此題目怎么算?
老師您好!請問單位開具跨地區(qū)涉稅事項報告,涉稅事項聯(lián)系人填寫外省項目安裝負(fù)責(zé)人員可以嗎?后續(xù)開票由我們銷售公司出納開,不需要安裝聯(lián)系人自己開票吧?
你好老師個體戶經(jīng)營超市購買蔬菜水果和其它商品付的運費會計分錄怎么做
老師,為啥財務(wù)要審核別人錄的進貨單銷售單,那個系統(tǒng)呢?
老師,攝像機、錄音設(shè)備、燈光等租賃出去并且配備專業(yè)人員的,這樣開票出去時稅收分類編碼選哪一個?
老師,因為質(zhì)量問題,貨早在2年前就退了,但是沒有做賬,現(xiàn)在供應(yīng)商退款了 怎么做賬
跟乙方合作,在工作過程中受傷了,最后乙方賠付100615元,乙方說個稅由甲方承擔(dān),說個稅稅率20%會幫甲方代扣代繳,甲方后面可以申請個人所得稅退稅,但是甲方上個月有一筆7.5w項目款,甲方給人家開了發(fā)票,這筆收入會影響后面退稅嗎,還是乙方賠付給甲方的賠償款根本不用交個稅
老師還有個疑問就是一位王員工沒辦卡,將她的工資支付給另一位李員工了,這個李員工把錢給王員工了,王員工收到后寫了收條,工資每人1000元,銀行回單是一張2000元的一個李員工的姓名,這個我怎么做賬啊
問問你,關(guān)于生產(chǎn)加工制造企業(yè)出口退稅, 若是當(dāng)月有出口銷售業(yè)務(wù),但是 當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額是正數(shù)10 例如 (銷項稅額是50,進項稅額是40),免抵退稅額是8. 那當(dāng)月是不是就不能退稅了?必須得有 進項稅大于銷項稅有留抵稅額這個前提條件才能退稅嗎?
你好老師個體戶經(jīng)營超市一個月一付房租費會計分錄怎么做
實際提供了,就是找得個人的車,比如說一車給司機1000元,我給別的公司開發(fā)票1200元,中間200元是我的,這樣可以不
這樣是可以的額額
那給國稅局可以這樣解釋不
可以的,可以這樣解釋的
這算是掙中間介紹費是不?那如果款打到公戶,我再提出來給司機,這樣可以嗎公轉(zhuǎn)私?
要司機給你們提供發(fā)票的
他們可以提供什么發(fā)票?。?
要他到稅務(wù)局代開勞務(wù)發(fā)票的
什么勞務(wù)發(fā)票?稅務(wù)名稱寫什么?
提供運輸勞務(wù),就開運輸勞務(wù)發(fā)票
個人去代開發(fā)票是不是需要交增值稅,附加稅和印花稅啊?老師
是的,個人是需要交稅的