本身資本公積期初10000 公允增值1200,32800-2800 你看一下
@甘老師,辛苦你了,我們繼續(xù)說說昨天這個,你算出來的70就是銷售成本單價嗎?
老師你好!辛苦你了!這題的資本公積怎么是16000,6000是怎么來的
老師你好辛苦你了!老師第三題應(yīng)該是沖回遞延所得稅資產(chǎn)31.25,遞延所得稅資產(chǎn)應(yīng)該是在貸方啊,怎么理解?謝謝老師
老師你好辛苦了老師!幫我看看吧這是怎么回事呢
老師,你好!可以幫忙看看這道題嗎?表是否填正確?審計意見要怎么寫?辛苦老師!謝謝老師?。?!
老師,公司有個幾十塊錢的貨款收入,對方是個人也不要票啥的,公司還沒來得及準(zhǔn)備二維碼呢,沒地付款著急之下就讓客戶先轉(zhuǎn)給我個人了,相當(dāng)于我代收了,現(xiàn)在這怎么辦呢?我把這個錢轉(zhuǎn)到公戶里備注清楚嗎?也沒有票據(jù)什么的
請問我月底出報表,收入是本月的,還是本月加上月一起的?
計算未實現(xiàn)融資收益時增值稅要計入嗎
老師,我們公司是2024年成立的,到現(xiàn)在一直都沒有交過印花稅,這個怎么補?我進我們的電子稅務(wù)局系統(tǒng),看到是按次申報的,沒辦法選擇按期申報,我這個現(xiàn)在怎么弄?還有應(yīng)稅憑證名稱填寫什么?還有應(yīng)稅憑證書立日期選哪天?
公司舉辦藍球賽,酒店來結(jié)算費用就餐費,業(yè)務(wù)經(jīng)辦人清點餐券實點452張餐券,會計需要點嗎?如點了為414張怎么辦?
庫存商品轉(zhuǎn)做固定資產(chǎn)需要附原始憑證嗎?老師
老師負(fù)債表上其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)需要重分類嗎
老師,銷售退貨月底結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄怎么寫呢。
華聯(lián)實業(yè)股份有限公司向A公司賒銷一套大型設(shè)備,設(shè)備的生產(chǎn)成本為500萬元。根據(jù)合同約定,設(shè)備的銷售價格為800萬元,增值稅銷項稅額為104萬元;全部合同應(yīng)收款(包含增值稅)分5次于每年年初等額收取。華聯(lián)公司按收款進度為A公司開具增值稅專用發(fā)票并發(fā)生納稅義務(wù)。2×25年1月1日,華聯(lián)公司履行了履約義務(wù),將設(shè)備的控制權(quán)轉(zhuǎn)移給了A公司,并收到了第一期貨款和增值稅180.8萬元存入銀行。在現(xiàn)銷方式下該大型設(shè)備的銷售價格為650萬元(不含增值稅)。要求:1.計算銷貨確認(rèn)的收入和未現(xiàn)融資收益未實現(xiàn)融資收益不是指合同約定收款總額和現(xiàn)行價格之間的差額嗎,為什么不是(800+104)-650+(650*13%)=169.5我們老師做的是(800÷5)×4-(650-160)=160到底怎么做
我們公司最近財務(wù)緊張,這個月公司社保要是不交,有什么影響么?
老師是這樣的嗎
什么時候需要考慮遞延所得稅呢
對的,對的,就是加上這兩部分。
老師你好!辛苦你了!未實現(xiàn)內(nèi)部交易損益,什么時候需要考慮遞延所得稅。
合并報表的時候通常會考慮,因為合并層面它是有一個認(rèn)可的金額,計稅層面有一個認(rèn)可的金額。
是不是就是在調(diào)公 賬的時候,就剛才這一步在這個地方考慮遞延
就是你剛剛做的那個分錄,里面如果說考慮所得稅,也會確認(rèn)遞延所得稅的呀。