你好,同學(xué) 你這里之前確認(rèn)的168-140營(yíng)業(yè)外支出 這個(gè)不允許稅前扣除,確認(rèn)了對(duì)應(yīng)的遞延所得稅 你這里分錄是沖減了之前確認(rèn)的遞延所得稅
老師您好,請(qǐng)問(wèn)這道題怎么算呢?麻煩老師幫看下。謝謝老師辛苦了(≧?≦)/!
老師你好辛苦了老師!幫我看看吧這是怎么回事呢
老師,你好!可以幫忙看看這道題嗎?表是否填正確?審計(jì)意見(jiàn)要怎么寫?辛苦老師!謝謝老師?。?!
你好老師幫我看一下這是怎么回事呢?
公司廠房租賃要怎么交稅?
去年支付的法律顧問(wèn)費(fèi)3萬(wàn)也開(kāi)發(fā)票了,今年因?yàn)槠渌蛴滞嘶亟o我們2萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)去年的這發(fā)票需要紅沖嗎?
老師,我能問(wèn)問(wèn),就是那種公式符號(hào),精講課,老師沒(méi)具體講,我看到公式不太明白,特別是這種,后面老師會(huì)細(xì)說(shuō)嗎?該是說(shuō)我要把專題也要聽(tīng)?會(huì)不會(huì)影響后面考試。專題目前沒(méi)什么時(shí)間聽(tīng)
開(kāi)票運(yùn)費(fèi)、商品和服務(wù)稅收分類編碼是什么
2024年11月分公示了減資,審核通過(guò)在2025年一月份,請(qǐng)問(wèn)在添2024年工商年報(bào)是沿用24年的,還是25年通過(guò)的
本人名下一個(gè)公司,公司用于需要開(kāi)發(fā)票的客戶,以及可以取得成本票,外賬。一個(gè)個(gè)體,用于不需要開(kāi)發(fā)票的客戶,開(kāi)支無(wú)法取得成本票。年銷售合計(jì)在300-400萬(wàn)左右,是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師您好,匯算清繳前暫估了30萬(wàn)的成本,但是沒(méi)有收到發(fā)票,這個(gè)我應(yīng)該填匯算清繳的那個(gè)表合適呢
老師。好。想問(wèn)下,一人獨(dú)資有限公司,可以加股東嗎
匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么算
公司支付的擔(dān)保費(fèi)企業(yè)所得稅匯算清繳能扣除嗎?
老師,那個(gè)是對(duì)的,我還是沒(méi)能理解
你這里都是對(duì)的 你老師給的處理沒(méi)有考慮遞延所得稅 你后面處理考慮了遞延所得稅