你好 銷售退貨,借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅,貸:應收賬款等科目 沖銷結轉的成本,借:庫存商品,貸:主營業(yè)務成本 把損益類科目 結轉到本年利潤,借:主營業(yè)務成本, 本年利潤,貸:主營業(yè)務收入
年底需要結轉本年利潤嗎?虧損怎么寫?分錄怎么寫?
老師,本年利潤每月結轉盈利和虧損分別怎么做結轉呢?分錄怎么寫。
銷售退貨分錄和銷售退貨結轉成本的分錄怎么做
這是年底12月的分錄 本年利潤 要結轉到未分配利潤嗎 怎么結轉
年底結轉本年利潤分錄和摘要怎么寫?
老師您好,請問申報個稅這塊,一個員工4月沒有上班,交著社保呢,4月申報個稅是社保那塊是0,還是填寫個人承擔社保的金額,還是等5月份申報社保時再一起申報兩個月的社保金額呢
請問這個正確分錄怎么記?沒有結匯人民幣
其他業(yè)務收入可以設二級科目嗎?
老師你好,支付給對方的貨款,對方發(fā)票有一部分未開完,也不會給我們開了,請問這種怎么平帳
24年平均工資是7500,今年社保按6820最低基數(shù)申報可以嗎,稅務局能看出來嗎,會查社保嗎
六月份盤庫,庫存商品盤盈 原材料有的是盤虧有的是盤盈了。請問老師怎么做會計分錄
老師調憑證是整張憑證一起調嗎?就是一張憑證里做了好多科目,我只想調整一個科目,是要整張一起調嗎?跨月了
定期定額的個體戶,經營所得怎么算,怎么做賬
你好 公司報銷外來人員煙酒 開什么發(fā)票?
你好 老師問下 公司是一般納稅人,6月份沒有銷售額,6月份公司購買車險 取得進項增值稅專用發(fā)票 不含稅2636.70元,進項稅額115.798元,因本月沒有銷售額,這個進項稅額會計分錄怎么處理?
老師,正常結轉收入和成本到本年利潤的分錄是借:主營業(yè)務收入,貸:本年利潤,借:本年利潤,貸:主營業(yè)務成本,老師退貨的話寫分錄也是這樣嗎,退貨錄入分錄是負數(shù),借:應收賬款(負數(shù),)貸:主營業(yè)務收入(負數(shù))應交稅費-應交增值稅(負數(shù)),沖成本借:主營業(yè)務成本(負數(shù)),貸:庫存商品(負數(shù)),老師象錄入負數(shù)這種情況怎么結轉本年利潤呢。
你好,是這樣的。如果匯總一起,就是我之前回復的那樣 如果單獨結轉,分錄是(金額都是正數(shù)) 借:本年利潤,貸:主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務成本,貸:本年利潤?
老師象我錄入負數(shù)的話結轉本年利潤分錄應該怎么寫呢。
你好,不管你是錄入收入貸方負數(shù),還是收入的借方正數(shù),都是我上面那樣的結轉分錄啊?