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老師,銷售退貨月底結轉本年利潤的分錄怎么寫呢。

2025-06-22 15:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-06-22 15:49

你好 銷售退貨,借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅,貸:應收賬款等科目 沖銷結轉的成本,借:庫存商品,貸:主營業(yè)務成本 把損益類科目 結轉到本年利潤,借:主營業(yè)務成本, 本年利潤,貸:主營業(yè)務收入

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快賬用戶8436 追問 2025-06-22 16:15

老師,正常結轉收入和成本到本年利潤的分錄是借:主營業(yè)務收入,貸:本年利潤,借:本年利潤,貸:主營業(yè)務成本,老師退貨的話寫分錄也是這樣嗎,退貨錄入分錄是負數(shù),借:應收賬款(負數(shù),)貸:主營業(yè)務收入(負數(shù))應交稅費-應交增值稅(負數(shù)),沖成本借:主營業(yè)務成本(負數(shù)),貸:庫存商品(負數(shù)),老師象錄入負數(shù)這種情況怎么結轉本年利潤呢。

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齊紅老師 解答 2025-06-22 16:19

你好,是這樣的。如果匯總一起,就是我之前回復的那樣 如果單獨結轉,分錄是(金額都是正數(shù)) 借:本年利潤,貸:主營業(yè)務收入 借:主營業(yè)務成本,貸:本年利潤?

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快賬用戶8436 追問 2025-06-22 16:24

老師象我錄入負數(shù)的話結轉本年利潤分錄應該怎么寫呢。

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齊紅老師 解答 2025-06-22 16:34

你好,不管你是錄入收入貸方負數(shù),還是收入的借方正數(shù),都是我上面那樣的結轉分錄啊?

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借本年利潤 貸利潤分配未分配利潤, 如果是虧損的金額上面分錄不變,金額是負數(shù)。
2022-03-07
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,這個是盈利的。 借本年利潤負數(shù)貸利潤分配未分配利潤負數(shù)。 這是虧損 這個年末結轉就可以。
2021-10-17
您好,借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤
2024-03-31
你好,這個是 借 本年利潤 貸 利潤分配-未分配利潤
2022-01-08
你好,這個你直接看本年利潤的余額,然后再做結轉就好了。
2025-05-22
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