你好,這個外賬上要賣掉處理。
老師您好! 1、我現(xiàn)在是做兩家公司的賬,新公司現(xiàn)在要購買老公司的資產(chǎn),資產(chǎn)包括:固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產(chǎn)的明細及發(fā)票復(fù)印件,其中有些發(fā)票之前未入賬,還有些即沒得發(fā)票也沒有入賬的,這個資產(chǎn)是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發(fā)票的現(xiàn)在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發(fā)票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產(chǎn)時: 借:固定資產(chǎn)清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產(chǎn)100000 (2)收到處理資產(chǎn)款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產(chǎn)清理70000 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(小規(guī)模)700 現(xiàn)在貸方還有余額129300元應(yīng)該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
【每日學一點】[勝利][勝利] 例:A公司屬于小規(guī)模納稅人商貿(mào)企業(yè),本月購買了1臺2000元的打印機,取得增值稅普通發(fā)票,看到稅務(wù)上有個政策:(財稅[2014]75號)第三條的規(guī)定,對所有行業(yè)企業(yè)持有的單位價值不超過5000元的固定資產(chǎn),允許一次性計入當期成本費用在計算應(yīng)納稅所得額時扣除,不再分年度計算折舊。 請問:到底是計入“管理費用”還是“固定資產(chǎn)”賬戶?? 答:打印機屬于固定資產(chǎn)中的電子設(shè)備類,在會計核算時應(yīng)該計入“固定資產(chǎn)”賬戶,賬務(wù)處理如下: 借:固定資產(chǎn)-打印機 ?2000元 ? ? ? 貸:銀行存款 ????? 2000元 然后按照稅法規(guī)定的最低年限按月折舊(假如按照3年折舊,預(yù)計凈殘值率按照5%) 借:管理費用-折舊費 ?79.16元 ? ? ? 貸:累計折舊 ??????? 79.16元 這個對嗎?不是可以直接入費用嗎?
本月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)(1)10日,財務(wù)部購入辦公用激光打印機1臺,單價4000元,增值稅520元,已收到專用發(fā)票1張,凈殘值率4%,預(yù)計使用5年,出納已開出現(xiàn)金支票支付,附單據(jù)3張。(2)11日,對辦公樓進行資產(chǎn)評估,評估結(jié)果為原值1002000元、累計折舊96000元注:視同月末處理,下同)(3)11日,對銷售部已經(jīng)發(fā)生減值跡象的貨車計提減值準備。該貨車預(yù)計可回收金額為170000元,計提減值準備后,預(yù)計剩余使用年限4年,預(yù)計凈殘值為2000元。(4)11日,計提本月折舊費用。(5)11日,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù),辦公室將小轎車有償轉(zhuǎn)讓(出售)給某公司90400元,開出增值稅專用發(fā)票,增值稅10400元,對方電匯支付注:不考慮清理費,在總賬中結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理)
本月固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)(1)10日,財務(wù)部購入辦公用激光打印機1臺,單價4000元,增值稅520元,已收到專用發(fā)票1張,凈殘值率4%,預(yù)計使用5年,出納已開出現(xiàn)金支票支付,附單據(jù)3張。(2)11日,對辦公樓進行資產(chǎn)評估,評估結(jié)果為原值1002000元、累計折舊96000元注:視同月末處理,下同)(3)11日,對銷售部已經(jīng)發(fā)生減值跡象的貨車計提減值準備。該貨車預(yù)計可回收金額為170000元,計提減值準備后,預(yù)計剩余使用年限4年,預(yù)計凈殘值為2000元。(4)11日,計提本月折舊費用。(5)11日,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批復(fù),辦公室將小轎車有償轉(zhuǎn)讓(出售)給某公司90400元,開出增值稅專用發(fā)票,增值稅10400元,對方電匯支付注:不考慮清理費,在總賬中結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理)最后結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理的分錄怎么做
老師,問一下,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完,只剩下凈殘值了,現(xiàn)在我們單位準備注銷了,這個固定資產(chǎn)余額跟累計折舊余額怎么做?
公司沒有食堂,是小餐館提供的做好的午餐,一個月已結(jié)賬,但是對方開的發(fā)票是大白菜,銷售類型的發(fā)票給我有什么分險
請問,新公司稅務(wù)登記,自然人一定是法人自己注冊登記對嗎。法人已下載電子營業(yè)執(zhí)照,且我是管理員
老師,請問一下2022年銀行付款,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 然后收到發(fā)票了沒有入賬,導(dǎo)致應(yīng)付賬款負數(shù)。現(xiàn)在25年怎么調(diào)整吖?
陽江社最低扣繳基數(shù)是多少?醫(yī)療,工傷,生育基數(shù)是跟社保一樣嗎?
京東卡和加油卡發(fā)票怎么做賬?
老師好,我減資工商完成了,再怎么操作?那里還需要登記修改
老師好,認繳制,注冊資金法人存入銀行時備注寫投資款,工商或稅務(wù)是提報告還是做申請,才能在工商企查查上,查到投資款實繳的數(shù)據(jù)。
老師我家8月28是開了一張發(fā)票,9月8日作廢了,這個月還用交增值稅么,還是直接作廢就不用管了
老師飛機票做分錄怎么做
老師問下應(yīng)聘公司問怎么樣才能讓公司合理合法的少交稅,該怎么樣回答
也沒有賣,東西也說找不到了,我賬面怎么處理?
你好,我是說你賬上要當賣掉了。
這個分錄怎么寫?
你好,1.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理 借:固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2.發(fā)生的清理費用 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)