你好 你們是要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅明細(xì)分錄的話;? ?? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。
老師,進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅及繳納增值稅的分錄怎么做呀
你好,如果進(jìn)項(xiàng)稅額正好抵扣銷項(xiàng)稅額不繳納增值稅,這個(gè)分錄怎么做
老師你好,一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅抵扣的分錄,以及結(jié)余增值稅的分錄怎么寫呢?
老師請(qǐng)問一般納稅支付增值稅及銷項(xiàng)稅額抵扣各項(xiàng)分錄,怎么抵減分錄
老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅,不用交增值稅,這個(gè)賬務(wù)處理會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?
你好,企業(yè)賬上沒有車。員工派遣出去開會(huì),開車去的,回來用郵票報(bào)銷的,當(dāng)年已經(jīng)結(jié)賬了。怎么處理比較好?
小規(guī)模納稅人,工程完的話,工程款怎么做賬?
資產(chǎn)負(fù)債表里的期末數(shù)據(jù)—未分配利潤(rùn)是-6023.67元,利潤(rùn)表里面靜利潤(rùn)是本月是40437.83元,本年累計(jì)是3491.71元,企業(yè)到底虧損還是賺錢的呢?到底要看哪個(gè)數(shù)據(jù)的?
請(qǐng)問車船稅需要申報(bào)嗎?
宋老師,是按圖片上這么做嗎?
你好,請(qǐng)問個(gè)人開具不動(dòng)產(chǎn)租賃發(fā)票要怎么開,稅金怎么算,租金18000元 稅金需要交多少
4月印花稅我把技術(shù)合同的跟運(yùn)費(fèi)合同的印花稅全部報(bào)到買賣合同里去了 5月份經(jīng)過更正申報(bào) 補(bǔ)繳12.19 退稅12.19如何做會(huì)計(jì)分錄
老師火車票,2024年的還能報(bào)銷嗎?能抵扣增值稅嗎?還是增值稅部分可以抵扣稅,差旅費(fèi)部分匯算清繳的時(shí)候需要調(diào)出來。
有兩個(gè)公司,A公司控股B公司51%,兩個(gè)公司業(yè)務(wù)相同,員工混著用,現(xiàn)在想把A公司的所有業(yè)務(wù)全部轉(zhuǎn)到B公司,怎么做賬呢?A公司賬上掛著預(yù)收款,成本,回答過的老師不要再回答了?。?/p>
農(nóng)業(yè)養(yǎng)殖類,是免稅的嗎