您好 資產(chǎn)負(fù)債表沒有本年利潤欄次 只有未分配利潤啊
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表的本年期末未分配利潤是不是一定等于資產(chǎn)負(fù)債表本年年初余額加上利潤表本年累計(jì)利潤?
老師您好,資產(chǎn)負(fù)債表中本年利潤的期末余額是等于資產(chǎn)負(fù)債表中的年初余額+利潤表的本年累計(jì)凈利潤嗎?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表期末本年利潤,等于利潤表累計(jì)發(fā)生額嗎???是不是呢,
利潤表中的利潤總額等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤總額嗎?我利潤表3個(gè)月的累計(jì)數(shù)加起來不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤總額!但是我的總賬本年利潤總額等于資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤總額!這到底是為什么
老師,資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末減去期初是不是等于利潤表本年累計(jì)利潤。
零售高檔手表交消費(fèi)稅嗎
勞務(wù)派遣企業(yè)成立分公司,分公司需要辦理勞務(wù)派遣資質(zhì)嗎
@apple老師,其他老師別接 又有個(gè)問題,就是我申報(bào)4月份的增值稅的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)有一張發(fā)票我勾選了,但是賬上并沒有收到這張發(fā)票,實(shí)際人家已經(jīng)開票,只不過采購沒拿給我,確認(rèn)了等5月份給我入賬,由于4月份的營收太大了,這張發(fā)票有8萬多塊錢的稅額,所以我要先抵了,導(dǎo)致我賬上沒入借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,但是我勾選抵扣了就做借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-待認(rèn)證,導(dǎo)致了待認(rèn)證期末余額在貸方了,這個(gè)暫時(shí)性差異有沒有問題
老板想讓我統(tǒng)計(jì)一下某個(gè)公司有多少未開票支出 這個(gè)公司有公賬,也有支付寶。 支付寶常往公賬里面轉(zhuǎn)錢,但是公賬里邊不會(huì)給支付寶轉(zhuǎn)錢。 那么這個(gè)公司的未開票支出是否要包括支付寶的一些支出呢(指的是用支付寶買東西。。。)
老師您好,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),有部分費(fèi)用無法取得發(fā)票,需納稅調(diào)增,請問是只調(diào)表不調(diào)賬,還是又調(diào)表又調(diào)賬呢
老師,應(yīng)收款公司法人去世了,應(yīng)付款公司把這筆錢可以怎么付出去
老師,出庫單上的單價(jià)是進(jìn)價(jià)還是賣價(jià)
老師,請問合并報(bào)表1月1日資產(chǎn)負(fù)債表抵消分錄未分配利潤不用調(diào)整,只填資本公積?然而1月31日合并資產(chǎn)負(fù)債表分錄,要調(diào)整未分配利潤?盈余公積?
老師,小規(guī)模增值稅減免,怎么做分錄
12月份暫估費(fèi)用20萬,匯算來不了票,請問什么時(shí)候沖暫估,需要在匯算清繳前沖掉嗎,需要調(diào)增嗎
小企業(yè)有設(shè)本年利潤科目了
沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
您看一下
最后兩列是期末余額借方和貸方
小企業(yè)有本年利潤科目 本年利潤年末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤
請問這個(gè)月末利潤表累計(jì)發(fā)生是多少
您看一下
應(yīng)該是多少呢
您說的是利潤表的凈利潤本年累計(jì)嗎
期末利潤表累計(jì)發(fā)生余額應(yīng)該填40多萬還是39000多呢
利潤表累計(jì)發(fā)生余額應(yīng)該填39000多
是的呢,就是這個(gè)
利潤表累計(jì)發(fā)生額應(yīng)該填39000多
為什么不是40多萬呢,不是取未分配利潤嗎
是不是理解有誤了呢
利潤表凈利潤是當(dāng)年的 資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤是歷年累計(jì)的
累計(jì)余額是吧
是每年累計(jì)余額相加的
那如果不結(jié)轉(zhuǎn),就是看本年利潤低余額嗎,
如果不結(jié)轉(zhuǎn),就是看本年利潤余額 是的
本年利潤余額跟利潤表累計(jì)發(fā)生余額核對
本年利潤余額跟利潤表累計(jì)發(fā)生余額核對 是的
如果這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)變成40多萬
怎么說呢
結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,40多萬了
如果這個(gè)要結(jié)轉(zhuǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)變成40多萬? 請問哪個(gè)科目余額40多萬?