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同一個客戶,我們開票給他100萬,然后他給我們85萬款還欠我們15萬的貨款,因為服務費然后他開給我們40萬的票 ,我們之前已經(jīng)付了25萬的款給他,現(xiàn)在還欠他15萬的款要給他,這賬還能直接沖銷

2021-08-05 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-05 13:59

你好? ? ?可以的。? 直接沖。 應付賬款和應收賬款對沖下??

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快賬用戶4369 追問 2021-08-05 14:01

怎么記賬

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齊紅老師 解答 2021-08-05 14:04

?你好? ?比如借應收賬款100? 貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅; 借銀行存款? ? ?85貸應收賬款 85 ;? ? ? 借費用或者成本40貸應付賬款? ? 40? ?借應付賬款 25貸? 銀行存款25? ? ; 借應付賬款? 15 貸應收賬款 15

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快賬用戶4369 追問 2021-08-05 14:05

這怎么還有銀行存款

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齊紅老師 解答 2021-08-05 14:13

你好? ? ? ? ? 你收到 了85萬? 不做 銀行嗎。 你上面不是說你100萬你收到了 85呀;??

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快賬用戶4369 追問 2021-08-05 14:13

那以前以前的賬

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齊紅老師 解答 2021-08-05 14:16

?你好? 我是全套給你做的; 你自己之前做過的分錄 就不做了就行了。 全套給你做了 你 自己靈活的 把沒有做的? 做進去 就對了??

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快賬用戶4369 追問 2021-08-05 14:18

我是這樣弄的

我是這樣弄的
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快賬用戶4369 追問 2021-08-05 14:22

意思是他這次開了40萬的票,他們之前欠了我們8萬多,他之前欠了我們150761.26+41617.74的票

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快賬用戶4369 追問 2021-08-05 14:22

前兩行842494.49這個分錄不用管

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齊紅老師 解答 2021-08-05 14:24

?你好? ? ?那你之前不是 掛了應收賬款和應付賬款 這個 客戶的明細嗎。 你對沖一下就行了。??

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快賬用戶4369 追問 2021-08-05 14:24

我這樣還對,腦子糊涂有點

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齊紅老師 解答 2021-08-05 14:28

我上面做的? ?按我寫的思路來做 ; 你這樣 才不會亂 。 我寫的你能看懂嗎??

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快賬用戶4369 追問 2021-08-05 14:40

我也對,只是最后一筆錯了

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齊紅老師 解答 2021-08-05 14:48

? 那你就按你的? 分錄來處理。 最后一筆調(diào)整下就行了。? ?

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你好? ? ?可以的。? 直接沖。 應付賬款和應收賬款對沖下??
2021-08-05
如果本身沒有這個業(yè)務的你們是屬于騙貸
2025-06-11
客戶直接將款項轉至你們公司而未經(jīng)過物業(yè),這與原本的合作協(xié)議流程不符。如果按照物業(yè)的要求進行操作,可能涉及以下問題: 一、你們公司開票問題 如果你們向物業(yè)開具?13?萬元的發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容應與實際提供的服務或商品相對應。但需要注意的是,這種開票方式可能被稅務機關認為存在業(yè)務流與資金流不一致的風險。因為客戶直接付款給你們,而不是通過物業(yè)中轉后再由物業(yè)付款給你們。 二、物業(yè)開具?2?萬元返點發(fā)票問題 物業(yè)開具?2?萬元?“返點”?發(fā)票的行為可能不被稅務機關認可?!胺迭c”?通常被視為一種商業(yè)折扣或返利行為,在稅務處理上有嚴格的規(guī)定。如果沒有合理的商業(yè)理由和正確的稅務處理方式,開具這樣的發(fā)票可能被認定為不規(guī)范開票。 建議的處理方式: 盡量與客戶溝通,將款項退回并按照原合作協(xié)議流程,由客戶將款項轉至物業(yè),再由物業(yè)進行后續(xù)操作。 如果無法退回款項,應與物業(yè)協(xié)商更規(guī)范的處理方式,并咨詢稅務專業(yè)人士,確保開票和資金往來符合稅務法規(guī)要求,避免稅務風險。例如,可以考慮將?15?萬元視為預收款項,按照實際業(yè)務進度逐步確認收入并開具發(fā)票,同時與物業(yè)明確返點的稅務處理方式和開票規(guī)范
2024-09-14
你好;? ? ?借固定資產(chǎn); 進項稅貸應收賬款;? ??
2023-03-06
同學你好 沒事 沖減就行了
2021-05-24
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