您好,您覺(jué)得哪里不對(duì)呢?
就是明細(xì)賬的話,它是根據(jù)記賬憑證來(lái)填制的嘛,然后看一下我這個(gè)填的這個(gè)思路是對(duì)的嗎?,然后后面的。每一筆就是也是根據(jù)記賬憑證,然后一直這樣的寫下去對(duì)嗎?那個(gè)余額欄里面的金額要不要去算一下,然后把它算出來(lái)之類的,然后關(guān)于這個(gè)明細(xì)賬的話,就是我這個(gè)填法對(duì)嗎?就是到時(shí)候翻下一頁(yè)記賬憑證,然后就往后看看到原材料,然后就把它相應(yīng)的位置就這樣填進(jìn)來(lái),這個(gè)12月06日然后寄至多少多少號(hào),然后摘要然后金額什么什么的,然后余額那個(gè)地方要填嗎?然后大概要怎么去算呢,然后數(shù)量和單價(jià)這里在記賬憑證這個(gè)上面我也看不大出來(lái),所以這個(gè)要填嗎?這個(gè)是數(shù)量金額式的明細(xì)賬,也是這樣停下去的嗎?那后面到時(shí)候這個(gè)三欄式明細(xì)賬的話也是這種填法吧
老師,之前的會(huì)計(jì),入的這個(gè)科目,我看了下明細(xì)賬,我怎么感覺(jué)她對(duì)應(yīng)攤銷的不對(duì)?您可以幫忙看下嗎?就是看這個(gè)表里面整體的內(nèi)容。
老師,之前的會(huì)計(jì),入的這個(gè)科目,我看了下明細(xì)賬,我怎么感覺(jué)她對(duì)應(yīng)攤銷的不對(duì)?您可以幫忙看下嗎?就是看這個(gè)表里面整體的內(nèi)容。這是預(yù)付賬款關(guān)于這個(gè)客商的明細(xì)賬
老師,我們現(xiàn)在換系統(tǒng)了,我讓對(duì)方給我導(dǎo)明細(xì)賬和總賬,對(duì)方說(shuō)是要一個(gè)一個(gè)科目導(dǎo)才行,太多了,沒(méi)法導(dǎo),是要這樣導(dǎo)的嗎?可是我看人家移交公司以前的賬務(wù)資料都是交總賬,明細(xì)賬,余額表,報(bào)表啥的吧?他就給我余額表和序時(shí)薄,這樣也看不出來(lái)啥吧?這樣我怎么能看到以前的賬是怎樣的呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我看到之前會(huì)計(jì)留下來(lái)的賬,裝修款,機(jī)器款,辦公家具款這些做的是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,貸銀存,請(qǐng)問(wèn)一下這么做可以的嗎,可以一直掛在這個(gè)科目的嗎,這些不是應(yīng)該屬于費(fèi)用成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎,想請(qǐng)老師幫忙解答一下 是做的內(nèi)賬
老師當(dāng)月的其他貨幣資金,次月才提現(xiàn),產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入當(dāng)月費(fèi)用還是次月費(fèi)用
紅字沖減怎么操作,對(duì)開(kāi)票人有影響嗎
發(fā)票金額開(kāi)了,但是客戶又不要了,還沒(méi)掃碼,這種怎么刪除
老師,臺(tái)球俱樂(lè)部的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按什么設(shè)置明細(xì)科目
老師,你好,我想問(wèn)下出口貨物備案單證是指哪些單證
老師,你好,財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào),是按去年做賬的報(bào)表填入吧,如果涉及到以前年度調(diào)整的,那也用改變之前還是之后呢
老師,這個(gè)題目這個(gè)B不對(duì)吧?可以用個(gè)人預(yù)付卡為單位預(yù)付卡充值?
21年3月23出生的兒童學(xué)前教育開(kāi)始時(shí)間和結(jié)束時(shí)間怎么填
老師這個(gè)題有問(wèn)題吧?C才是不正確的吧?
新注冊(cè)的個(gè)體工商戶工商年檢時(shí),資金金額記不得了咋辦
老師,這個(gè)明細(xì)賬,我剛剛又看了下,她是按照6個(gè)月(半年)來(lái)攤銷的。12月份又支付了半年(6個(gè)月)的商務(wù)專線預(yù)繳充值9000元,按理說(shuō),是不是應(yīng)該在12月份攤銷1500元,在2023年1月再攤銷1500元?
因?yàn)樯厦娴膬晒P,8694和10194這兩筆我看她都是已經(jīng)按照半年分月攤銷完了。就只有12月份新支付的那筆9000,還沒(méi)有攤銷
不是一共10194元來(lái)攤銷的嗎
老師您看余額啊,還差9000啊。10194和9000是分開(kāi)支付的啊
支付的一筆是下半年的9000,一筆是上半年的9000啊
對(duì)啊,七月份充值了10194 到12月份攤銷完了,不沒(méi)有了,又充值了9000嗎
我的意思是,新充值的那9000元,需要按照半年來(lái)攤銷吧?12月份充值的,那應(yīng)該從12月份開(kāi)始攤銷,往后按6個(gè)月來(lái)攤銷,每月攤銷1500吧?
因?yàn)橛囝~現(xiàn)在就是9000啊,那就是還沒(méi)攤銷嘛?
上次充值的攤銷到12月份了,那么新充值的就從一月份開(kāi)始攤銷
老師,預(yù)付賬款攤銷,不應(yīng)該是從支付的當(dāng)月開(kāi)始攤銷嗎?我看她上面也是當(dāng)月開(kāi)始攤銷的,并不是在次月開(kāi)始攤銷的啊
那你需要從最開(kāi)始就查詢一下的,如果說(shuō)最開(kāi)始就是當(dāng)月攤銷,那么有可能是錯(cuò)誤的
老師,預(yù)付賬款攤銷,難道不是從當(dāng)月開(kāi)始攤銷嗎?難道都是從次月開(kāi)始攤銷的?
那可不一定就是當(dāng)月攤銷的。比如說(shuō)你2月提前付了3-6月服務(wù)費(fèi),那肯定從三月份開(kāi)始攤銷
老師,還有個(gè)關(guān)于發(fā)票的問(wèn)題。這種做進(jìn)預(yù)付賬款科目里的,收到發(fā)票前后,在什么時(shí)候計(jì)入費(fèi)用科目里面?因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn),目前這家公司的財(cái)務(wù)主管,像支付一年期的費(fèi)用,她很喜歡計(jì)入到預(yù)付賬款里面,然后從支付的當(dāng)月開(kāi)始攤銷。但是,像我以前在的公司,如果發(fā)票一開(kāi)始就給過(guò)來(lái)了,款也付了,我就直接根據(jù)發(fā)票計(jì)入費(fèi)用了,不區(qū)分是否是支付的一年期或者一年以上的費(fèi)用。我沒(méi)想通,為什么支付一年期的費(fèi)用,要做進(jìn)預(yù)付賬款里面,還要分12個(gè)月來(lái)攤銷支付金額,好麻煩啊。
因?yàn)橐荒甑馁M(fèi)用,是屬于未來(lái)12個(gè)月的,所以要攤銷入賬,而不能直接計(jì)入到當(dāng)期的費(fèi)用里面