你好,開普票的情況下,如果開專票就不可以的,開專票開多少交多少。
老師好,我想問一下,我是一個(gè)小規(guī)模公司。2017年成立。未開過發(fā)票?,F(xiàn)在要開專票。去稅務(wù)局問了是可以領(lǐng)專票回來自己開,也可以在稅務(wù)局代開。現(xiàn)在疫情期間專票的稅點(diǎn)兒是一個(gè)。小規(guī)模不是季度不滿30萬的可以免增值稅嗎?如果我讓他們代開了還可以免增值稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度開票45以下免稅,是在什么情況下可行呀?稅務(wù)局代開發(fā)票可以免稅么?
請(qǐng)問一下,是不是小規(guī)模納稅人只要代開了發(fā)票就不能享受季度45萬以下的稅收減免?
老師:這個(gè)季度小規(guī)模開票150萬,下個(gè)季度還可以銷售45萬的免稅額度嘛?
老師,小規(guī)模納稅人現(xiàn)在是免增值稅還是月15萬以下免稅?開票適用于3%的稅率的情況下開免稅發(fā)票?
村居借款給另一個(gè)村居,協(xié)議是6年,有利息,每年末收利息,借款金額50萬,利息2.2%,各方分錄怎么寫?請(qǐng)指教,謝謝!
做技術(shù)服務(wù)的小規(guī)模,有筆支出也是讓對(duì)方做技術(shù)服務(wù)的,這個(gè)入費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本呢?
老師,計(jì)提工資時(shí)分錄做成了 借:管理費(fèi)用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 計(jì)提個(gè)稅 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 分錄做成這樣了。對(duì)嗎?要怎樣更改?
老師你好,現(xiàn)金也有跟對(duì)外公司對(duì)往來的么?
收到兩萬多的軟件開發(fā)發(fā)票怎么做賬
老師,匯算清繳退稅怎么寫分錄啊
你好,小規(guī)模企業(yè)開了普票18000,為啥報(bào)表自動(dòng)帶出來的本期免稅額是534.65
老師。我申報(bào)表更正的話,是不是企業(yè)所得稅表也要改?
公司打造了一個(gè)文旅空間,溝通政府專項(xiàng)旅游資金申報(bào)取得政府補(bǔ)助50萬,但是對(duì)應(yīng)的投入資金投入取得的專票可以抵扣嗎
老師我問下電商稅是電商之前的營(yíng)業(yè)收入都要補(bǔ)稅嗎?還是說從7月1號(hào)之后的營(yíng)業(yè)收入才繳納稅?然后之前的稅局是否會(huì)正常追繳?或者老師稅局的相關(guān)文件嗎
老師,如果開普票的話,不管是自己開還是用稅務(wù)局代開,45萬以下都是免稅的;如果開專票的話,就沒有45萬這個(gè)條件了,開多少就得交多少稅,我這樣理解對(duì)么,老師~
對(duì)的是的,是這么理解。
嗯嗯,謝謝老師~~~
不用客氣,工作愉快。
老師,那如果一個(gè)季度內(nèi),我們都是在稅務(wù)局代開,先是開了45萬的普票,又開了10萬的專票,又開了10萬的普票,就是總銷售額是65萬,我們這得咋交稅呀
好,全額繳納的不免。
老師,那我們最開始在稅務(wù)局代開的45萬普票,稅務(wù)局是直接給免征增值稅還是先征后退呀?
你好,開45萬可以免的,但是你自己回來需要申報(bào)。
哦哦哦,那我知道啦,謝謝老師!(^O^)y
不用客氣,工作愉快。