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一般納稅人人企業(yè)幫境外公司代扣代繳,這個(gè)月用代扣代繳的稅額來(lái)抵扣銷項(xiàng),已經(jīng)填了附表2里面其他扣稅憑證、代扣代繳憑證,并且在主表中顯示了,但是在申報(bào)的時(shí)候顯示強(qiáng)制不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因?我框住那句話是什么意思

一般納稅人人企業(yè)幫境外公司代扣代繳,這個(gè)月用代扣代繳的稅額來(lái)抵扣銷項(xiàng),已經(jīng)填了附表2里面其他扣稅憑證、代扣代繳憑證,并且在主表中顯示了,但是在申報(bào)的時(shí)候顯示強(qiáng)制不通過(guò)。請(qǐng)問(wèn)是什么原因?我框住那句話是什么意思
2021-08-04 17:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-04 22:18

代扣代繳的填寫(xiě)申報(bào)表了嗎

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快賬用戶6677 追問(wèn) 2021-08-04 22:20

填了,所屬期是6月份的,已經(jīng)交稅了,現(xiàn)在申報(bào)7月份的,用來(lái)抵扣

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齊紅老師 解答 2021-08-04 22:24

提示是代扣代繳的是零哦,

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快賬用戶6677 追問(wèn) 2021-08-05 00:22

所以不知道為什么 難道代扣代繳只能當(dāng)月抵扣么

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齊紅老師 解答 2021-08-05 07:35

上次沒(méi)抵減完剩下的可以這個(gè)月抵減

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快賬用戶6677 追問(wèn) 2021-08-05 07:46

上個(gè)月沒(méi)有用啊

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齊紅老師 解答 2021-08-05 07:49

那你上個(gè)月填寫(xiě)了沒(méi)有呢

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快賬用戶6677 追問(wèn) 2021-08-05 08:04

在哪里填

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齊紅老師 解答 2021-08-05 08:05

你上一個(gè)月就算不抵扣也得填寫(xiě)的 沒(méi)填寫(xiě)所以這個(gè)月填寫(xiě)不了 就是代扣代繳那欄

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快賬用戶6677 追問(wèn) 2021-08-05 08:06

哪個(gè)位置填寫(xiě) 那里填寫(xiě)了就直接在主表上抵扣了 哪里填寫(xiě)了可以不抵扣留到下個(gè)月 我找不到位置

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齊紅老師 解答 2021-08-05 08:07

不是有一欄代扣代繳的嗎

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快賬用戶6677 追問(wèn) 2021-08-05 08:07

那里填了就在主表上抵扣

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齊紅老師 解答 2021-08-05 08:13

在增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。同時(shí)需要在《代扣代繳稅收繳款書(shū)抵扣清單》增值稅報(bào)表填寫(xiě)扣繳納稅人識(shí)別號(hào),即本單位的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼

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快賬用戶6677 追問(wèn) 2021-08-05 08:52

就是填了那個(gè)就是在主表里直接抵扣了啊

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齊紅老師 解答 2021-08-05 08:57

那你抵扣了這個(gè)月肯定不能了

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快賬用戶6677 追問(wèn) 2021-08-05 09:00

都上個(gè)月沒(méi)有用啊 沒(méi)有抵扣啊

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齊紅老師 解答 2021-08-05 09:13

你上個(gè)月要填寫(xiě)了這個(gè)月才可以用 上個(gè)月發(fā)生的就算不用也得填寫(xiě)

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代扣代繳的填寫(xiě)申報(bào)表了嗎
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你好同學(xué),稍后發(fā)給你
2023-05-04
學(xué)員你好,第一個(gè)問(wèn)題和第二個(gè)問(wèn)題,現(xiàn)在要申報(bào)個(gè)稅,一、個(gè)人股權(quán)轉(zhuǎn)讓個(gè)人所得稅什么時(shí)候交   《股權(quán)轉(zhuǎn)讓所得個(gè)人所得稅管理辦法(試行)》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2014年第67號(hào))第二十條規(guī)定:“具有下列情形之一的,扣繳義務(wù)人、納稅人應(yīng)當(dāng)依法在次月15日內(nèi)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)納稅:  ?。ㄒ唬┦茏尫揭阎Ц痘虿糠种Ц豆蓹?quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的;  ?。ǘ┕蓹?quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議已簽訂生效的;   (三)受讓方已經(jīng)實(shí)際履行股東職責(zé)或者享受股東權(quán)益的;   (四)國(guó)家有關(guān)部門(mén)判決、登記或公告生效的;  ?。ㄎ澹┍巨k法第三條第四至第七項(xiàng)行為已完成的;
2021-11-18
您好。 1、原值10萬(wàn),會(huì)計(jì)折舊1萬(wàn),享受一次性折舊10萬(wàn),納稅調(diào)減9萬(wàn)這個(gè)思路是正確的;但是這樣處理有個(gè)問(wèn)題就是,在資產(chǎn)提足折舊后,您要對(duì)殘值單獨(dú)納稅調(diào)增(因?yàn)闅堉的蚕硎芤淮涡钥鄢耍?,所以我的建議為了以后省事,殘值您不要享受一次性扣除,只按凈值享受一次性扣除,這樣后續(xù)只是調(diào)增會(huì)計(jì)折舊金額就可以,提足折舊后,稅會(huì)就沒(méi)有差異了。 2、應(yīng)收賬款壞賬損失屬于債務(wù)重組的,應(yīng)有債務(wù)重組協(xié)議及其債務(wù)人重組收益納稅情況說(shuō)明; 3、這類支出,可以讓自然人去稅局代開(kāi)發(fā)票,因?yàn)檫@是應(yīng)稅行為,需要憑借發(fā)票稅前扣除。
2020-10-19
你好,是不是你經(jīng)常給別人代開(kāi)發(fā)票呢?
2024-12-30
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