你好!你要么就現(xiàn)在確認(rèn)收入,要么就要確認(rèn)為去年的收入,計(jì)入以前年度損益調(diào)整
老師,您好,有一筆錯(cuò)帳怎么更改,3月份借銀行存款貸預(yù)收賬款 4月份借銀行存款貸應(yīng)收賬款 導(dǎo)致賬上掛了一筆應(yīng)收賬款,結(jié)果銀行存款余額還平了。如果修改銀行存款余額就會(huì)不平。 4月份那筆分錄應(yīng)該是借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款。但是他們做成了借銀行存款貸應(yīng)收賬款
老師,我一開(kāi)始確認(rèn)收入是按照銷(xiāo)售額確認(rèn)的,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。銀行到賬做借銀行貸應(yīng)收。手續(xù)費(fèi)做借費(fèi)用貸應(yīng)收,但是退貨我沒(méi)有做賬。導(dǎo)致了應(yīng)收賬款貸方出現(xiàn)了余額。請(qǐng)問(wèn)老師退貨怎么做憑證?
老師,我一開(kāi)始確認(rèn)收入是按照銷(xiāo)售額確認(rèn)的,借應(yīng)收貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。銀行到賬做借銀行貸應(yīng)收。手續(xù)費(fèi)做借費(fèi)用貸應(yīng)收,但是退貨退款我沒(méi)有做賬。導(dǎo)致了應(yīng)收賬款貸方出現(xiàn)了余額。請(qǐng)問(wèn)老師退貨怎么做憑證? 退貨應(yīng)該是做借應(yīng)收貸銀行,還是做借應(yīng)收紅字貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字,銀行不用管?
付款 借:預(yù)付賬款 602030 貸:銀行存款602030 收到發(fā)票 借:庫(kù)存商品/應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)44702 貸:預(yù)付賬款 44702 收到退貨款 借:銀行存款562025 貸:預(yù)付賬款562025 然后我跨年認(rèn)證以后申請(qǐng)了沖紅4697。這張票銷(xiāo)售方開(kāi)過(guò)來(lái)以后 我怎么入賬,因?yàn)楝F(xiàn)在是預(yù)付賬款貸方余額是4697。我做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出和庫(kù)存商品。都會(huì)導(dǎo)致預(yù)付賬款貸方余額增多。怎么處理這種分錄
以前年度的賬分錄原本應(yīng)該是先采購(gòu)入庫(kù),然后銷(xiāo)售,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,但是前會(huì)計(jì)做賬時(shí)分錄只做了一筆借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,請(qǐng)問(wèn)這樣要怎么更正
分公司獨(dú)立核算,是分公司自行申報(bào)匯算清繳嗎
怎么查這個(gè)公司有沒(méi)有注銷(xiāo)
農(nóng)業(yè)公司綠化設(shè)計(jì)費(fèi)這個(gè)要分 攤嗎,按多長(zhǎng)時(shí)間分?jǐn)?,怎么做分錄?/p>
老師:我想問(wèn)問(wèn),企業(yè)必須支付 住房公積金嗎?
老師,您好,我們公司根據(jù)單位管理制度給不用崗位個(gè)人報(bào)銷(xiāo)話費(fèi),這個(gè)發(fā)票是個(gè)人的,可以企業(yè)所得稅前扣除嘛
老師你好,我公司是一家商貿(mào)企業(yè)(經(jīng)銷(xiāo)商),我公司無(wú)車(chē)輛,是第三方承運(yùn),公司供應(yīng)商要求拉貨車(chē)輛必須裝有GPS,費(fèi)用由我公司承擔(dān),我該計(jì)入什么科目?
老師好,固定資產(chǎn)是當(dāng)月增加,當(dāng)月不計(jì)提折舊,下月計(jì)提折舊,那當(dāng)月減少的,當(dāng)月還計(jì)提折舊嗎
購(gòu)買(mǎi)方已抵扣發(fā)票,但有退貨,要求我們紅沖。紅字信息表應(yīng)該是購(gòu)買(mǎi)方填寫(xiě),但是購(gòu)買(mǎi)方讓我們填,有什么影響嗎?
你好老師,所得稅匯算清繳應(yīng)付職工薪酬下面明細(xì)有工資,職工教育經(jīng)費(fèi),社保(單位承擔(dān)),公積金(個(gè)人承擔(dān))。請(qǐng)問(wèn)匯算清繳的時(shí)候A105050這個(gè)表都需要填嗎?第9行住房公積金是個(gè)人承擔(dān)的嗎?第10行14行養(yǎng)老和醫(yī)療都是填個(gè)人承擔(dān)的嗎?
請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目管理公司小規(guī)模暫估的成本票,需要開(kāi)進(jìn)什么發(fā)票來(lái)
請(qǐng)問(wèn)老師,具體要怎么做,分錄和摘要要怎么寫(xiě)啊
你好!你想計(jì)入今年還是去年
這是昨年的賬,計(jì)昨年和今年有什么區(qū)別嗎
之前做的這筆分錄就是確認(rèn)收入啊!
你好 !借 預(yù)收 賬款? ?貸 :以前年度損益 調(diào)整? ?應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅
老師是預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
你好!本來(lái)是應(yīng)該預(yù)收,不過(guò)你們計(jì)入到了應(yīng)收,那就改成應(yīng)收
如果記到昨年的話就是借:應(yīng)收賬款 貸 :以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅
是這樣嗎?
你好!是的。就是這樣的了。
如果確認(rèn)到今年要怎么處理啊
調(diào)整到以前年度損益的話摘要要怎么寫(xiě)啊
你好!做到今年,直接將以前年度損益調(diào)整,改成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
做到今年但是票是之前的,摘要要怎么寫(xiě)啊?
你好!你的意思是,去年已經(jīng)開(kāi)了發(fā)票,申報(bào)了?
是的,只是前會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了
現(xiàn)在應(yīng)收上面掛了很多類(lèi)似這種的賬
你好!如果你在申報(bào)的時(shí)候已經(jīng)申報(bào)了,那就直接做一個(gè)分錄。貼到對(duì)應(yīng)的月份就好了 借:應(yīng)收 賬款? ?貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?應(yīng)交稅費(fèi) —應(yīng)交增值稅
但是我現(xiàn)在用的t6財(cái)務(wù)軟件做賬,賬面余額不平
你好!你是要補(bǔ)到之前的月份。借貸方金額是一致的,如果按這個(gè)操作,肯定還是平的
我是中途建賬,那我摘要要怎么寫(xiě)啊?
你好!摘要寫(xiě):XX公司業(yè)務(wù)結(jié)算