你好 (收入減去成本)/1.03*3%
建筑行業(yè)簡(jiǎn)易征收項(xiàng)目,差額征收納稅,如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
建筑行業(yè)實(shí)行簡(jiǎn)易計(jì)征分包出去怎樣差額計(jì)稅?
建筑業(yè)適用簡(jiǎn)易計(jì)征是甲供材,清包工 ,我們的公式是差額計(jì)征,建分包款,這個(gè)分包款 可能分包什么?
建筑業(yè),一般納稅人采用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,差額計(jì)征,扣分包款,和甲供材,適用簡(jiǎn)易計(jì)征指的是一件事么
建筑勞務(wù)行業(yè),一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅怎么開(kāi)票體現(xiàn)
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進(jìn)銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來(lái),7月結(jié)余有負(fù)數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報(bào)匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請(qǐng)樸老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,選項(xiàng)C怎么理解,答案是籌資活動(dòng),我個(gè)人認(rèn)為租賃負(fù)債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項(xiàng)資產(chǎn),才把它租進(jìn)來(lái),可以算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
法人注冊(cè)賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊(cè),是不是自然人那?注冊(cè)了用法人身份進(jìn)是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會(huì)計(jì)在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)里面也是正常報(bào)工資收入嗎?那社保會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)提示說(shuō)繳了工資沒(méi)繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開(kāi)了個(gè)一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長(zhǎng)期股權(quán)投資,子公司做的是實(shí)收資本對(duì)嗎?
老師賣東西對(duì)方不要票,賣貨還要加稅點(diǎn)嗎?
教材里的360/1000. 這個(gè)1000怎么來(lái)的?
什么情況可以差額計(jì)稅
只要簡(jiǎn)易的水就可以。
只要簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以。
我們是建筑服務(wù)公司因清包工承包一項(xiàng)工程,我們征稅是按照收入減去成本再征稅,只這樣理解嗎?但是我們預(yù)繳稅款都是按照開(kāi)票金額預(yù)繳,異地預(yù)繳按照2%預(yù)繳,這樣怎么差額交稅?
是的你們是一般計(jì)稅才按照2%去預(yù)繳增值稅,你再核對(duì)一下,你是簡(jiǎn)易計(jì)稅還是一般計(jì)稅。
我們按照3%預(yù)繳,沒(méi)寫(xiě)對(duì)
那你應(yīng)該扣除分包之后繳納。
適用簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅的,應(yīng)預(yù)繳稅款=(全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款)÷(1+3%)×3%
我們是那家分包公司,其實(shí)再分包出去,收到勞務(wù)發(fā)票,這個(gè)可以差額征稅嗎?
好,可以的,可以的,可以的。