直接開稅率3%的就可以的,你在申報(bào)的時(shí)候體現(xiàn)這個(gè)差額
勞務(wù)派遣,旅游服務(wù),建筑服務(wù),金融商品轉(zhuǎn)讓:一般納稅人可以選擇一般計(jì)稅方法和差額征稅,小規(guī)模納稅人可以選擇差額征稅和簡(jiǎn)易計(jì)稅,對(duì)嗎?
一般納稅人的建筑勞務(wù)公司,清包工簡(jiǎn)易計(jì)稅開3%的專票,開票系統(tǒng)怎么操作,是選擇差額征稅嗎
建筑勞務(wù)公司一般納稅人,給甲方開票的話,差額開票是5%,簡(jiǎn)易計(jì)稅全額開票稅率多少?
一般納稅人建筑勞務(wù)公司,簡(jiǎn)易計(jì)稅可以差額計(jì)征嗎?我給甲方開了發(fā)票,我的下游給我開的發(fā)票,想差額征收,怎么差額
建筑勞務(wù)行業(yè),一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征稅怎么開票體現(xiàn)
老師如果稅務(wù)系統(tǒng)沒(méi)有核定公會(huì)經(jīng)費(fèi)也要交嗎
老師,所有單位都要交公會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
老師那餐飲行業(yè)的采購(gòu)的蔬菜可以一次計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?不通過(guò)原材料
老師那餐飲行業(yè)購(gòu)買的蔬菜先計(jì)入原材料然后根據(jù)收入再一次結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)吧
老師比如餐飲行業(yè)屬于服務(wù)行業(yè),你說(shuō)可以先把費(fèi)用歸集到勞務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,難道購(gòu)買的蔬菜也可以先計(jì)入勞務(wù)成本嗎?勞務(wù)成本不是歸集工資的嗎
老師服務(wù)企業(yè)先歸集到相關(guān)成本最終轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本是先歸集到那個(gè)科目,可以一次歸集到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師那些科目最終要結(jié)轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,比如商貿(mào)庫(kù)存商品,勞務(wù)成本,都要結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,具體是那些要轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
無(wú)收入,有營(yíng)業(yè)外收入。 營(yíng)業(yè)外支出,慰問(wèn)金等。匯算清繳,納稅調(diào)整填扣除類調(diào)整項(xiàng)目,其他,還是填在與取得收入無(wú)關(guān)的支出?
請(qǐng)問(wèn)老師,2024年全年工資收入159865元,沒(méi)有獎(jiǎng)金,應(yīng)該交多少個(gè)稅?
我更正申報(bào)了24年的房產(chǎn)稅,那我所得稅匯算清繳跟年報(bào)表要更正嗎?還需要更正哪些報(bào)表???
在附表三里面有一個(gè)扣除項(xiàng)目,本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額里面填寫
意思我在開給總包就是按3個(gè)點(diǎn)開,3個(gè)點(diǎn)預(yù)繳對(duì)嗎?
你好,你們是異地工程的嗎?如果是的話,開稅率是3%的,然后預(yù)繳的時(shí)候是收入減去分包款來(lái)預(yù)繳
那不是我先要預(yù)繳3個(gè)點(diǎn)的稅費(fèi)及其他稅費(fèi)
異地工程的才需要預(yù)交,異地的時(shí)候可以減去分包款之后來(lái)玉嬌。
那在電子稅務(wù)局申報(bào)怎么填寫。對(duì)都是異地工程
你好,增值稅預(yù)繳申報(bào)表里面有一個(gè) 記錄,填寫價(jià)稅合計(jì),后面的寫分包款金額,剩下的自動(dòng)計(jì)算
那正常申報(bào)的時(shí)候該怎么操作
附表四、本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額還有主表28欄填寫預(yù)繳的稅款就可以的
我這里看到?jīng)]有附表4
只有在附表3里填扣除額,在申報(bào)表有看到本期預(yù)交的項(xiàng)目
你是不是勾選的時(shí)候沒(méi)有勾選有這個(gè)表格的
是的。那和申報(bào)表里的本期預(yù)繳項(xiàng)目有什么不同呀
跑哪個(gè)申報(bào)表里面的。
主報(bào)表里的
主表28藍(lán)等于表四實(shí)際抵扣金額
好的謝謝
不要客氣,周末愉快