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老師,出差報銷餐費,實報實銷的那種,只有微信支付憑證,沒有發(fā)票可以按出差補貼算嗎?出差補貼必須是定額的還可以無票入賬嗎?

2021-08-03 23:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-03 23:53

您好,可以算,但是要并入工資薪金

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快賬用戶3255 追問 2021-08-03 23:55

那我單獨做差旅費不可以嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-04 07:26

您好,是可以,沒發(fā)票需要哪些調(diào)增即可

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您好,可以算,但是要并入工資薪金
2021-08-03
你好 ,可以直接以報銷單的形式寫上差旅費補貼 和差旅費一起報銷
2021-01-07
您好,這個是可以的,可以列支
2023-04-01
可以直接按規(guī)定上限給他補貼, 能成本列支
2025-04-17
您好,管理費用-差旅費-差旅補貼不用交個稅。補貼按天補也不需要發(fā)票,這個屬于津貼。
2021-12-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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