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老師,我們給臨聘人員發(fā)勞務(wù)費(fèi),比如對(duì)方凈拿到手的為2000人,個(gè)稅由我們單位來(lái)付,那我申報(bào)這個(gè)勞務(wù)費(fèi)是按2000來(lái)報(bào)還是按2300來(lái)報(bào)呢??jī)煞N情況分錄怎么做?

2021-08-03 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-03 22:37

您好 借:應(yīng)付職工薪酬2300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)300 貸:銀行存款2000 借:管理費(fèi)用/成本 貸:應(yīng)付職工薪酬

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快賬用戶8442 追問(wèn) 2021-08-03 22:40

稅是我們單位承擔(dān)的,而且發(fā)票也是由我們?nèi)退麄兇_(kāi)的,也需要這樣申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 22:41

也需要你們?nèi)ド陥?bào)。 假如是你們代開(kāi)的話 可以直接借:應(yīng)交稅費(fèi) 貸:銀行存款

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快賬用戶8442 追問(wèn) 2021-08-03 22:47

勞務(wù)費(fèi)也需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬嗎?而且就算是稅由我們單位承擔(dān)也要把拿到手的工資折算成含稅金額申報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 22:48

您好,建議提供應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2021-08-03 22:49

您好,是的,含稅金額去申報(bào)

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快賬用戶8442 追問(wèn) 2021-08-03 23:10

要是個(gè)稅部分由對(duì)方自己承擔(dān)呢?那就是按2000申報(bào)嗎?然后實(shí)發(fā)就是按扣除個(gè)稅后的金額發(fā),對(duì)嗎?這樣分錄怎么做呢?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 23:11

您好,是的。按照你們平常發(fā)工資那樣做賬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)

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快賬用戶8442 追問(wèn) 2021-08-03 23:15

這樣就是,借:應(yīng)付職工薪酬 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 240 貸:銀行存款1760, 交稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)240 貸:銀行存款240 是這樣嗎?這樣對(duì)方實(shí)際拿到手是1760而不是2000了,是這樣理解嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-03 23:15

您好,是的,您這理解無(wú)誤

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快賬用戶8442 追問(wèn) 2021-08-03 23:20

就像社保一樣,個(gè)人部分要是單位承擔(dān)了,那就把個(gè)人部分也計(jì)入工資總額申報(bào),如果是個(gè)人部分自己出呢,就不計(jì)入工資總額申報(bào),這個(gè)算同一個(gè)問(wèn)題嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-03 23:22

借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款—社保(個(gè)人承擔(dān),所以是其他應(yīng)收款)

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您好 借:應(yīng)付職工薪酬2300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)300 貸:銀行存款2000 借:管理費(fèi)用/成本 貸:應(yīng)付職工薪酬
2021-08-03
個(gè)稅是怎么得出的?如果是勞務(wù)報(bào)酬的話,稅率應(yīng)該是20%
2020-11-20
同學(xué)你好!這些的話? ?計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用的 可以按工資薪金? ?申報(bào)個(gè)稅哦
2020-12-20
同學(xué)你好 按月申報(bào)讓他給你開(kāi)發(fā)票就行了
2020-09-07
你好同學(xué),這個(gè)報(bào)個(gè)稅但是不納個(gè)稅同學(xué) 支付的兼職這塊你計(jì)入一個(gè)公司的員工的兼職收入就可以的同學(xué)。
2020-12-15
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