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老師我想問一下比如給別人付勞務費是1500,然后對方給我們開發(fā)票,不含稅金額是1485.15元,稅額14.85元,那我給他申報勞務費個稅是按照1485.15這個數(shù)對吧,如果是按照這個數(shù)申報的話,應交的個稅就是137.03,那我應該給他付的錢就是1500-137.03=1362.97對嗎,那我做分錄的話應該怎么做呢?

2020-11-20 19:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-20 19:53

個稅是怎么得出的?如果是勞務報酬的話,稅率應該是20%

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個稅是怎么得出的?如果是勞務報酬的話,稅率應該是20%
2020-11-20
老師我想問一下我們和客戶簽訂的音樂版權授權合作協(xié)議,我們需不需要交印花稅? 不需要繳納印花稅 還有老師別人給我們提供勞務,但是他還沒有給我們開發(fā)票,已經(jīng)給他付款啦,那我們給他申報的金額是不是用申報的金額減掉稅額等于我們給他支付的金額就對啦,他開發(fā)票的話,不含稅的要按照我給他申報的那個金額開 是的,您的理解是正確的
2020-08-17
同學你好,你看一下,發(fā)票 備注上 是不是 要求你們 代扣代繳個稅。 正常備注上 明確寫出來要為個人代扣代繳個稅
2024-03-09
你好;? ? ?個稅 = (不含稅收入 3000-800)*20%計算個稅的;? ??
2022-05-27
你好,都可以的,兩種做法都行,反正是你單位做,費用都是300。
2024-06-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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