您好 增值了1塊錢(qián) 需要繳納增值稅
請(qǐng)問(wèn)老師我們?cè)诶碚撋?,增值稅是價(jià)外稅,是客戶承擔(dān)的,算利潤(rùn)不包括扣減增值稅,但是在實(shí)際工作中產(chǎn)品繳納的稅得扣除么,因?yàn)槔习宀粫?huì)懂價(jià)外稅,銷(xiāo)項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),老板只看一個(gè)商品去除所有費(fèi)用后賺多少錢(qián),比如100塊的商品繳納13塊錢(qián)的稅,進(jìn)項(xiàng)帶來(lái)90*0.13=11.7這樣13-11.7等于1.3,不考慮附加稅的情況,100-90-1.3這樣么,
老師,我想問(wèn)一下,比如我們公司生產(chǎn)一種商品,增值了1塊錢(qián),但扣除別的費(fèi)用后,總體是虧損的,請(qǐng)問(wèn)這種情況需要交增值稅嗎?
老師你好請(qǐng)問(wèn)我公司是做貨物銷(xiāo)售的,現(xiàn)在我公司給別的公司借款,產(chǎn)生了利息收入,這個(gè)賬務(wù)怎么處理?還有需不需要繳納增值稅,這種情況下還有留底稅額,可以抵扣嗎?
本公司是生產(chǎn)企業(yè),一年大概開(kāi)兩千萬(wàn)左右的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)在這種情況下,我們每年的應(yīng)征增值稅要繳納多少?如果進(jìn)項(xiàng)票足夠的情況下,可以一整年都不交增值稅嗎?
老師,麻煩問(wèn)一下,我公司(總公司)在該省份的其他區(qū)設(shè)立了兩個(gè)分公司,稅務(wù)局說(shuō),增值稅需要按公司報(bào),但是企業(yè)所得稅,需要在總公司申報(bào),那如果分公司,比如虧損了10萬(wàn)元,總公司當(dāng)期盈利20萬(wàn),這種情況應(yīng)該怎么做賬務(wù)和分錄
老師,賣(mài)汽車(chē)的難道每個(gè)月只有車(chē)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以抵扣嗎?還有啥發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?費(fèi)用發(fā)票可以嗎?
這個(gè)是做賬借方銀行存款,貸方是什么啊
請(qǐng)問(wèn)增值稅申報(bào)錯(cuò)誤了,隔了好幾個(gè)月怎么辦?等稅務(wù)檢查到嗎?
報(bào)銷(xiāo)端午節(jié)買(mǎi)粽子 636 元,取得專(zhuān)票稅額是 36 元,怎么做賬?
老師,請(qǐng)問(wèn)一個(gè)員工在老板的2家公司發(fā)工資,一家公司交社保一家沒(méi)有,現(xiàn)在員工離職了,把賠償金放在沒(méi)有交社保的公司名下給員工發(fā)放,這樣沒(méi)有問(wèn)題吧?而且發(fā)放的賠償金不是屬于上半年的平均工資的N+1,比平均工資高,有沒(méi)有問(wèn)題呢
T+系統(tǒng)做賬,上月期末應(yīng)付賬款為0,這個(gè)月采購(gòu)生成了付款單,我按照銀行回執(zhí)單,在付款單里選單分?jǐn)偙4鎸徍藛螕?jù)自動(dòng)生憑證,為什么期末余額跑到借方去了,不是應(yīng)該為0嗎?邏輯不知道在哪
老師,就是我們現(xiàn)在是小規(guī)模納稅人給客戶開(kāi)發(fā)票,是1%的普票,客戶要專(zhuān)票,我們是10.1號(hào)才是一般納稅人,可以開(kāi)13%的專(zhuān)票,能這個(gè)月開(kāi)了,下個(gè)月,再開(kāi)專(zhuān)票嗎?客戶急著這個(gè)月趕緊上牌,咋辦呢?如果這樣子操作,會(huì)不會(huì)我們的稅會(huì)變高?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司跟其他不屬于公司的業(yè)務(wù)人員做業(yè)務(wù),進(jìn)銷(xiāo)其實(shí)是一樣的進(jìn)100元消100元,有貨物的進(jìn)出,請(qǐng)問(wèn)這屬于走賬嗎?
進(jìn)項(xiàng)票9%稅率的原木票通過(guò)委托加工1%普票的加工票,把這兩個(gè)進(jìn)賬金額能轉(zhuǎn)換成13%的木皮進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師請(qǐng)問(wèn)下,我們公司目前是私企剛成立沒(méi)多久,前期展館工程設(shè)計(jì)費(fèi)以及設(shè)備款支付一部分了也已經(jīng)收到發(fā)票了,部分款項(xiàng)沒(méi)有全部付清,現(xiàn)在國(guó)企要跟我們合資成立一個(gè)新公司,國(guó)企占20% 我們占80%。 這些已支付的款項(xiàng)怎么轉(zhuǎn)移到合資公司作為投資款呢