你好,是稅負(fù)率要達(dá)到1個點(diǎn)嗎
前面一個會計(jì)遺留下來的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未抵扣增值稅的余額在貸方,是負(fù)的820元,這是什么意思?我看了下憑證,是金稅盤的費(fèi)用,他做的會計(jì)分錄是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未抵扣增值稅820,貸庫存現(xiàn)金820,單位是余額是負(fù)數(shù)呢?
報(bào)稅期,會計(jì)說的增值稅按一個點(diǎn)來抵扣交稅是什么意思
那應(yīng)交稅費(fèi)–應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額),這個科目怎么用呢,是什么意思呢,能舉例子說明一下嗎?
當(dāng)期免抵稅額是什么意思呢,為什么他還要交附加稅?是當(dāng)銷售的意思嗎 ?這個科目余額什么時候消帳,還是一直掛帳呢?還是說后面月份有增值稅產(chǎn)生時可以抵掉增值稅?
老師,增值稅申報(bào)的主表里面“免、抵、退應(yīng)退稅額”是什么意思?為什么在“應(yīng)抵扣稅額合計(jì)”是減出來?
請問袋裝酸菜流通環(huán)節(jié)稅率多少?
你好老師請問開發(fā)票該收多少個稅點(diǎn)怎么算呢?
一張大額的發(fā)票可以紅沖一部分金額嗎?
固定資上月入賬本月紅沖發(fā)票分錄怎么做,最終進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終轉(zhuǎn)入那里了
去年4月份退貨給供應(yīng)商793元,今年4月份供應(yīng)商補(bǔ)貨793元,都形成了對賬單。這可以沖平不用開票嗎?因?yàn)槿ツ?月份的貨款還沒付他16546.4元
#提問#老師2022年變更工商股份時,忘記變更稅務(wù)了,怎么辦
發(fā)行債券年末計(jì)提計(jì)利息怎么做分錄
跨境提供服務(wù),免征增值稅,賬務(wù)分錄咋寫呢
公司里那種非正式的員工要不要申報(bào)參保金
食堂米面糧油發(fā)票,交不交個稅?依據(jù)是什么?
不是,是說這個月要交的增值稅
那就是稅負(fù)率了,勾選認(rèn)證好發(fā)票后要預(yù)留一個點(diǎn)出來交稅