你好 這個(gè)錢是哪里來(lái)的
老師,現(xiàn)在銀行存款和實(shí)收資本是一致的,平衡了,但是其他應(yīng)收款有個(gè)余額,應(yīng)付賬款也有余額,試算還是不平衡,該怎么調(diào)?新建的賬套,正在填期初數(shù)據(jù)
老師,我現(xiàn)在是新建立的賬套,填期初數(shù)據(jù),銀行存款有余額,其他應(yīng)收有余額,應(yīng)付賬款有余額,這三項(xiàng)都錄進(jìn)去了,試算不平衡怎么調(diào)?
老師,我剛?cè)肼?,發(fā)現(xiàn)之前會(huì)計(jì)年初結(jié)轉(zhuǎn)科目余額時(shí)候有0.02的銷項(xiàng)稅和0.01的企業(yè)所得稅結(jié)轉(zhuǎn)少了,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表年初余額不平,我該怎么調(diào)賬
老師,期初余額銀行存款錄入了余額,其他科目為零,結(jié)果導(dǎo)致報(bào)表不平,怎么調(diào)賬?謝謝
老師 ,我中途建賬,只有個(gè)銀行余額,其它全沒有,我不錄期初銀行余額,出完賬我的資產(chǎn)負(fù)債表也是平的,但是我的銀行余額對(duì)不起來(lái),怎么處理,要錄期初銀行余額么,如果錄的話,另外一個(gè)科目掛那個(gè)科目?
老師,如果我利潤(rùn)率是5%,如果是小型微利那我的所得稅稅負(fù)就是0.25%,而不是1.25%對(duì)嗎?我所得稅稅負(fù)只要控制在0.2-0.3%之間就可以了對(duì)不對(duì)?謝謝。
請(qǐng)問匯算清繳職工薪酬支出,福利費(fèi)支出包括哪些?
3000多的電腦用不用入固定資產(chǎn)
我們給代開發(fā)票,是把發(fā)票二維碼發(fā)給對(duì)方?還是怎么讓對(duì)方看到發(fā)票???
付款25萬(wàn)當(dāng)28萬(wàn)用,這3萬(wàn)是沖費(fèi)用還是做收入??jī)?nèi)賬
4.8申請(qǐng)貼現(xiàn),9.12到期。 23+31+30+31+31+11=157 老師對(duì)不對(duì)
老師,我們是在人社網(wǎng)上增員,在電子稅務(wù)局上面申報(bào)社保,我的繳費(fèi)基數(shù)填錯(cuò)了,可以更改嗎?這期還沒扣款,之前申報(bào)了,怎么操作
老師你好,麻煩發(fā)一下一般納稅人簡(jiǎn)易征稅的填表流程好嗎
老師你好,籌建期發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯算清繳時(shí)是不是不用填寫還是的填報(bào)呢?新手小白
小規(guī)模納稅人增值稅免稅的營(yíng)業(yè)外收入填寫在一般企業(yè)收入明細(xì)的營(yíng)業(yè)外收入的其他嗎?
以前留存的,中間停了一段時(shí)間,就按余額錄入的
你好,這是你的收入嗎?你以前留存的時(shí)候賬上做了收入嗎?
之前會(huì)計(jì)做的賬,只有銀行余額數(shù)據(jù)了,現(xiàn)在做完顯示不平
未分配利潤(rùn)里面的。
放到未分配利潤(rùn)里面的。
老師,科目是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:銀行存款 對(duì)嗎?
同學(xué)不需要多分錄,你只需要錄入期初,而且你這個(gè)分錄也不對(duì)。
老師,已經(jīng)做賬了,期初無(wú)法錄入了?
期初余額銀行存款錄入了余額,其他科目為零,結(jié)果導(dǎo)致報(bào)表不平,怎么調(diào)賬 期初不平
期初不平,你把這個(gè)分錄做到這個(gè)月有什么用?
老師,那怎么解決,可以調(diào)平?
你好,你得修改起初 你期初不平,你當(dāng)時(shí)怎么能做進(jìn)賬?你當(dāng)時(shí)試算平衡的時(shí)候應(yīng)該直接下一步不了的。