同學(xué)你好 1:研發(fā)支出費(fèi)用化的金額 200萬,作為管理費(fèi)用扣除了,稅法說還可以在扣除200*75% (研發(fā)費(fèi)用200是研發(fā)階段的支出嗎, 如果是的話,開發(fā)支出(資本化600,費(fèi)用化200)這里說的是開發(fā)階段的支出嗎。同學(xué)你題干要表達(dá)情況,如果還是的話,那么研發(fā)費(fèi)用可能是400) 資本化的金額是600 2:
研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除這一塊不懂? 研發(fā)費(fèi)用200,開發(fā)支出(資本化600,費(fèi)用化200),加計(jì)扣除175%, 問題1、分別計(jì)算出,資本化和費(fèi)用化稅會(huì)差異? 問題2、對(duì)應(yīng)納稅調(diào)整,和遞延,和所得稅費(fèi)用,有哪些影響
所得稅費(fèi)用涉及到研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除。一般不會(huì)確認(rèn)遞延所得稅,只能確差額。這個(gè)賬面價(jià)值和計(jì)稅依據(jù)的差額,怎么計(jì)算?是以滿足資本化條件的費(fèi)用來加計(jì)扣除還是以費(fèi)用化的金額來加計(jì)扣除?
開發(fā)無形資產(chǎn),費(fèi)用化支出100,資本化期間不符合資本化條件的100,資本化支出200,形成無形資產(chǎn)200.,費(fèi)用化支出加計(jì)扣除75%,形成無形資產(chǎn)按175%攤銷,當(dāng)年利潤(rùn)1000,計(jì)算應(yīng)交所得稅是1000-200*75%-200×75%還是1000-200×75%,緯紗你看這兩道題,處理方法不一樣,一道題當(dāng)年利潤(rùn)費(fèi)用化支出加計(jì)扣除扣了,另外一道題,只加計(jì)扣除了無形資產(chǎn)攤銷部分,沒有扣除費(fèi)用化加計(jì)扣除部分,
你好..是研究階段費(fèi)用化支出...研究成功..資本化支出.... 問題1??那如果8在研究階段..在費(fèi)用化支出有10萬..現(xiàn)在到月底還沒研究成功..轉(zhuǎn)到.管理費(fèi)用10 9月研究成功..的費(fèi)用記在資本化支出 那把8月份的費(fèi)用化支出還轉(zhuǎn)到資本化支出嗎. 問題2??...現(xiàn)在還有研發(fā)支出企業(yè)所得稅加計(jì)扣除這個(gè)項(xiàng)目嗎
②當(dāng)年發(fā)生研究開發(fā)支出200萬元,全部費(fèi)用化計(jì)入當(dāng)期損益。根據(jù)稅法規(guī)定,計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí),當(dāng)年實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用化研究開發(fā)支出可以按75%加計(jì)扣除。 請(qǐng)問這個(gè)不是可抵扣嗎?對(duì)當(dāng)年應(yīng)納稅的調(diào)整是未來扣,當(dāng)期+200*75%嗎?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬需要償還,資本公積70萬,未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。現(xiàn)在注銷,清理后,問:用資本公積60萬償還其他應(yīng)付款60萬,可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問問題是:a公司處理方法正確嗎?問2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來本來就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬的年1%專票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來說外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
2:資本化賬面價(jià)值=600,計(jì)稅基礎(chǔ)=175%*600=1050 會(huì)計(jì)和稅法的差額是450(不確認(rèn)遞延),
3:費(fèi)用化在應(yīng)納稅所得額中多扣減400*75%。資本化的部分以后折舊,折舊多扣75%