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老師,請問單位開具建安發(fā)票提前預(yù)交的增值稅應(yīng)該怎么做分錄?如果不用應(yīng)交稅費-已交稅金,用應(yīng)交稅費-未交增值稅科目可以嗎?

2021-08-03 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-08-03 16:41

借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅貸銀行存款,如果是一般納稅人做這個。

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借應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅貸銀行存款,如果是一般納稅人做這個。
2021-08-03
你好,預(yù)繳時 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(預(yù)繳) 已交稅金是商貿(mào)企業(yè)輔導(dǎo)期用的 未交增值稅是一般人月末結(jié)轉(zhuǎn)使用的 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
2022-08-13
你好;? ? ?一般是做預(yù)繳增值稅的? 。? 到時月末結(jié)轉(zhuǎn) :借應(yīng)交稅費-未交增值稅貸 應(yīng)交稅費- 預(yù)繳增值稅??
2022-03-15
你好,預(yù)交增值稅,是放在未交增值稅那里。 預(yù)交時: 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 你的應(yīng)交稅費-未交增值稅期末有借方余額。這個借方余額就是人預(yù)交的增值稅。 之前做的用紅字沖銷
2021-04-09
同學(xué)你好 這個就可以的
2021-08-05
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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