同學你好 這個不可以
您好:生產(chǎn)企業(yè)外購產(chǎn)品出口可以申請退稅嗎?謝謝。
老師請問下外貿企業(yè)購進產(chǎn)品銷售產(chǎn)品以及出口退稅的全部流程會計分錄可以告知下嗎謝謝
您好,老師,請問如果生產(chǎn)企業(yè)兼營外貿業(yè)務(從國內企業(yè)購進產(chǎn)品,無加工直接出口國外)可否再享受免抵退稅優(yōu)惠政策?謝謝
生產(chǎn)型企業(yè)出口配件是外購的,可以申請退稅嗎
你好,生產(chǎn)企業(yè)可以做貿易出口退稅嗎?有自產(chǎn)產(chǎn)品也有外購產(chǎn)品?
給工人購買雇主責任險計入哪個科目
老師,您好!500萬元以下設備器具一次性扣除是怎么賬務處理?還是說企業(yè)所得稅匯算的時候在資產(chǎn)折舊攤銷表填報就行?
怎么導出上月,電子稅務局,社保系統(tǒng)人員繳納明細
年度匯算財務表必須要在匯算清繳后提交么?
設備出口到香港,報關是25年4月21日,增值稅系統(tǒng)的發(fā)票未開,報關是港幣89.5萬元,簽合同時按匯率的人民幣金額825727元 問題一:在25年5月開票,是開票人民幣多少金額,按簽合同時的匯率825727元,還是報關日期時間,還是開票日期的匯率 問題二、申報填寫出口退稅時美元匯率按什么時間段的,簽合同時還是報關時還是開票時 問題三:申請出口退稅,報關4月21日,開票5月,能在4月申報退稅么,申報填寫的進口發(fā)票號是填寫增值稅普票為0的發(fā)票號么
你好,老師,我去年年底開具了一張增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上稅額是42.77,申報表上的數(shù)據(jù)是42.78。今年做匯算清繳時,出現(xiàn)了0.01的營業(yè)收入的差,要怎么調整
老師,什么情況下收到個稅退付的手續(xù)費不用做增值稅收入
企業(yè)為進口貿易企業(yè),辦理了海關備案電子口岸大宗農產(chǎn)品備案等,現(xiàn)在工商變更了地址、股東與注冊資本,請問其他證件要同步變更嗎,具體變更流程是?
年度匯算清繳的營業(yè)外收入就是小規(guī)模的減免增值稅,這個可以在納稅調整項目明細表里調減不
老師你好,我們是4s店,廠家扣款自營線索怎么做賬務處理
那么要怎么處理,免稅還是視同內銷?
這個是可以免稅的
非常感謝
滿意請給五星好評,謝謝