是的,都可以做退稅的。

老師好,我們是生產(chǎn)型外貿(mào)企業(yè),有小部分產(chǎn)品出口是直接外購(gòu)的,自己沒(méi)有生產(chǎn)的,這樣可以嗎?
你好,老師!生產(chǎn)企業(yè)出口非制造生產(chǎn)出口商品,就像貿(mào)易出口(買(mǎi)回商品直接出口)??梢陨暾?qǐng)退稅嗎?(系統(tǒng)會(huì)顯示疑點(diǎn)跨大類(lèi)商品退稅)。這樣有問(wèn)題嗎?
生產(chǎn)企業(yè),外購(gòu)的產(chǎn)品出口可以退稅嗎,之前沒(méi)有退過(guò)成品票
你好,生產(chǎn)企業(yè)可以做貿(mào)易出口退稅嗎?有自產(chǎn)產(chǎn)品也有外購(gòu)產(chǎn)品?
請(qǐng)問(wèn):生產(chǎn)型企業(yè)既生產(chǎn)自己的產(chǎn)品做深加工結(jié)轉(zhuǎn)出口,又直接購(gòu)進(jìn)另外一種商品,買(mǎi)進(jìn)商品直接報(bào)關(guān)出口,進(jìn)行是外貿(mào)業(yè)務(wù),這種生產(chǎn)型企業(yè)夾雜外貿(mào)業(yè)務(wù),出口自產(chǎn)或外購(gòu)商品,外貿(mào)業(yè)務(wù)可以在生產(chǎn)型企業(yè)里做退稅嗎?如可以怎久退稅?如不可以,有什么依據(jù)?怎么操作才可以退稅?
今年中級(jí)精講課是哪幾位老師呢
產(chǎn)學(xué)研技術(shù)服務(wù)合同,屬于研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除大類(lèi)的哪一個(gè)費(fèi)用大類(lèi)?
股權(quán)變更需要清賬嗎,需要調(diào)什么科目
老師,找不到教育服務(wù)費(fèi)
可以公賬給客戶(hù)轉(zhuǎn)賬,備注:年費(fèi)贊助費(fèi)。 (客戶(hù)不給開(kāi)票) 這樣操作可以嗎?
我想問(wèn)一下為什么有的貨物涉及到關(guān)稅有的就沒(méi)有
請(qǐng)問(wèn)老板給的報(bào)關(guān)單沒(méi)有出口日期是啥情況呢
老師,我們公司向別的公司借用了一臺(tái)設(shè)備,借用費(fèi)用是100元,對(duì)方給我們的發(fā)票,名稱(chēng)是設(shè)備名稱(chēng),金額是100元。這個(gè)會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀
老師你好,員工受傷需要賠償12萬(wàn),我們和另外一個(gè)公司一起賠償,這個(gè)需要什么文件入賬呀
老師,請(qǐng)問(wèn)小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒(méi)有以前損益調(diào)整科目,若要調(diào)整以前年度損益調(diào)整,用什么科目呢?


那貿(mào)易部份,我是做免抵退申報(bào)還是免抵申報(bào)?
應(yīng)做免抵退申報(bào)的
相應(yīng)的購(gòu)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不用做配單嗎?
生產(chǎn)企業(yè)做貿(mào)易出口退稅時(shí),購(gòu)進(jìn)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一般需要做配單,這是準(zhǔn)確退稅的基礎(chǔ)和稅務(wù)合規(guī)的要求,要保證信息一致、數(shù)量和金額匹配,不同情況(自產(chǎn)或外購(gòu)產(chǎn)品出口)有不同的配單方式。
還想問(wèn)一下,當(dāng)月要交增值稅,沒(méi)有退稅,抵扣了相應(yīng)貿(mào)易購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng),還要做轉(zhuǎn)出嗎?
您好,一般不用轉(zhuǎn)出的
出口0稅率,相應(yīng)的購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品抵了內(nèi)銷(xiāo),也不用做轉(zhuǎn)出?
出口 0 稅率的貨物,若視同內(nèi)銷(xiāo)處理,則相應(yīng)的購(gòu)進(jìn)產(chǎn)品抵了內(nèi)銷(xiāo)時(shí)不用做轉(zhuǎn)出;若適用免稅政策,則需要做轉(zhuǎn)出