你好,對(duì)方給你開紅字發(fā)票不修改,匯算清繳的情況下,借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
#問題#請(qǐng)問我們公司去年與一家招聘網(wǎng)站合作,合同里約定如招不到合適人員,合同到期后退回服務(wù)費(fèi),當(dāng)時(shí)這個(gè)服務(wù)費(fèi)1萬元已經(jīng)開票也入賬了,是普票,如果現(xiàn)在對(duì)方退回錢,我們發(fā)票和賬務(wù)怎么處理?謝謝
今年上半年跟一家公司簽訂了技術(shù)服務(wù)合同,對(duì)方已經(jīng)預(yù)付70%的款項(xiàng),且發(fā)票已開,現(xiàn)在對(duì)方想把其中一個(gè)還未深入開展的項(xiàng)目取消退回部分款項(xiàng),請(qǐng)問這個(gè)怎么處理呢?是否需要簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議寫明終止其中一項(xiàng)服務(wù),然后我這邊開紅字沖紅嗎?我們當(dāng)時(shí)買的增值稅普通發(fā)票給對(duì)方
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
我們?cè)诖笮蜕虉?chǎng)租了一個(gè)攤位,賣馬桶。 代收管理費(fèi)/扣除扣點(diǎn)結(jié)算 1.發(fā)票是商場(chǎng)開給客戶個(gè)人,我們公司直接開扣除扣點(diǎn)和管理費(fèi)的金額開票給商場(chǎng)(應(yīng)該開6%的服務(wù)費(fèi)吧) 2.如果涉及客戶預(yù)付款,方式1商場(chǎng)只先收了30%預(yù)付款,商場(chǎng)和我們先結(jié)算,我們公司仍按照1.先操作開票??后期收到尾款再繼續(xù)結(jié)算?方式2,商場(chǎng)收到的預(yù)付款還未開票個(gè)人,所以先不結(jié)算,收到全款后開票給個(gè)人后與我司結(jié)算? 3.如果涉及到客戶的退貨,商場(chǎng)和我司開票怎么處理? 問題.1對(duì)不對(duì) 問題.2用方式1還是方式2合適 問題.3處理方式? 謝謝
請(qǐng)問老師,我們公司和銀行合作,賣WPS軟件的,涉及到銀行(購(gòu)買方) 我方中間商 第三方是實(shí)際供貨的,由第三方開票給銀行,我們公司賺服務(wù)費(fèi), 每合作一個(gè)項(xiàng)目,我們公司就要支付一筆保證金給第三方,之前的合同都走完了,現(xiàn)在第三方覺得給我們的服務(wù)費(fèi)太多了,要求減少給我們的服務(wù)費(fèi),總體要少給我們18萬,賬上掛的保證金其他應(yīng)收款有90萬沒有退回,如果扣除18萬,那他們只退回保證金72萬,那不退回的18萬保證金怎么弄???需要對(duì)方給我們開票嗎?
老師,工商年報(bào)填寫資產(chǎn)總額是填寫1-12月資產(chǎn)負(fù)債表的總數(shù)相加嗎?還是看12月的資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總額
老師,請(qǐng)問新媒體服務(wù)行業(yè)有什么稅收優(yōu)惠政策嗎?
老師,電商行業(yè)有什么稅務(wù)優(yōu)惠政策嗎?
當(dāng)年的付款,次年才收回成本發(fā)票,那這筆成本費(fèi)用應(yīng)該扣除在當(dāng)年還是次年
問下老師,為什么運(yùn)輸費(fèi)不計(jì)入設(shè)備成本再*10%抵扣應(yīng)納稅額?
您好,老師, 不是當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)下月再計(jì)提折舊,當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)當(dāng)月仍計(jì)提嗎 為什么這道題C選項(xiàng)還是對(duì)的呢
匯算清繳時(shí),長(zhǎng)期待攤費(fèi)用裝修費(fèi)應(yīng)該填在哪
老師,供應(yīng)商給的溢價(jià)計(jì)入什么科目呢,比如是進(jìn)了100000萬的貨,23年的溢價(jià)是3萬,實(shí)際支付貨款時(shí)只支付了7萬。
持票方把電子銀行承兌匯票背入我公司,且對(duì)方銀行帳戶顯示了我公司的名稱。但我公司帳戶上查詢不到背書轉(zhuǎn)讓記錄及簽收記錄。是否可以認(rèn)為我公司沒有簽收。但開票銀行同樣顯示了我公司的名稱。
公司零申報(bào)稅人員采集怎樣輸入
當(dāng)時(shí)開的是普通發(fā)票,現(xiàn)在也要開紅字發(fā)票嗎?
你好是的,開紅字發(fā)票。
就是開與之前一樣,金額負(fù)數(shù)對(duì)吧,那原本的發(fā)票用退回給他們嗎
是的,需要退回去的。
退回去,原來做賬那里就沒有發(fā)票了,應(yīng)該備注什么嗎
最好自己留一個(gè)復(fù)印件就可以的。