是的,會(huì)計(jì)分錄就是這么做的
老師會(huì)計(jì)去買了稅盤,回來報(bào)銷,然后可以全額抵稅的,分錄這樣做對(duì)不, 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅款 貸:管理費(fèi)用 是這樣嗎
小規(guī)模購(gòu)買稅控設(shè)備480元 技術(shù)維護(hù)費(fèi)200 用銀行存款支付 我分錄是不是借管理費(fèi)用680 貸銀行存款680 由初次購(gòu)買可以全額抵減 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅680 貸管理費(fèi)用680 這樣做對(duì)嗎
老師, 公司買了一個(gè)稅盤160和稅控服務(wù)費(fèi)280,這種全額抵稅的怎么做分錄,借管理費(fèi)用440,貸銀行存款440,借應(yīng)交稅費(fèi)-減免稅費(fèi)440,貸管理費(fèi)用440,這種這樣寫分錄嗎
老師,稅控盤的費(fèi)用是不是全額抵扣的,賬務(wù)處理是借:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi),貸:銀行存款,稅款減免是借應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅(減免稅款),貸:管理費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購(gòu)買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫(kù)存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
請(qǐng)問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個(gè)人所得稅嗎?
以前月份報(bào)的個(gè)稅還能更正嗎?
老師,請(qǐng)問廣告費(fèi)怎么填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減,需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報(bào)總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報(bào)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表是按照總公司的填嗎
請(qǐng)問老師做賬之前怎么核對(duì)銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
到這就完了嗎,感覺還有什么似的,然后我平時(shí)用的就是銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),已交稅金,那下面還要怎么做呢
這個(gè)在你抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的時(shí)候,在你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候抵扣的
我只有銷,沒有進(jìn),那下面怎么做分錄
你平時(shí)怎能結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的
平時(shí)是借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金
繳納的時(shí)候怎么做呢
借:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(減免稅款)
意思是減免稅款那里是要有余額的是不
如果減免了就沒有余額了
老師看紅色字,是不是全分錄這樣做,最終就變成黑體字,然后下月交1000元做銷項(xiàng)是嗎
沒錯(cuò),會(huì)計(jì)分錄就是這么做的