?你好 不一致的話。 那么 你就得去更正 之前年報(bào); 去稅務(wù)局大廳申請修改的?

建筑公司匯算清繳營業(yè)收入和增值稅營業(yè)收入,數(shù)據(jù)不一致,存在2020年沒有完工項(xiàng)目,怎么更正申報(bào)年報(bào)報(bào)表
請問老師,建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期,但是有500萬未收到工程款也未開票,今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報(bào)表,申報(bào)了這500萬未開票收入并繳納了稅金,那么這500萬的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù),增加主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本,不然這增值稅和所得稅收入包括財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示
請問老師季度增值稅專票填寫服輸,普票填寫相對應(yīng)的正數(shù),清繳匯算導(dǎo)致增值稅營業(yè)收入與企業(yè)所得稅營業(yè)收入不一致怎么改表,能不影響所有的表和報(bào)表等。
老師,我上年份的發(fā)票收入,忘記把增值稅和營業(yè)收入分開,導(dǎo)致現(xiàn)在報(bào)表的收入含有增值稅的,那我匯算清繳申報(bào)年報(bào)這個(gè)數(shù)據(jù)和系統(tǒng)的收入不一致,我需要全部都改了嗎?金額不多就一百來稅費(fèi)。
2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)數(shù)據(jù)已經(jīng)填寫,為啥企業(yè)所得稅匯算清繳數(shù)據(jù)還這么顯示(您申報(bào)的第一行營業(yè)收入金額與財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào)的數(shù)據(jù)0不一致,請核實(shí),如財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,請更正財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)后,再繼續(xù)申報(bào))?下面的營業(yè)成本,等數(shù)據(jù)也是如是顯示
公司收到知識產(chǎn)權(quán)補(bǔ)助,怎么做賬 需要做臺賬嗎,這筆款到時(shí)怎么支出,怎么進(jìn)行??顚S茫趺磪^(qū)分
今天8點(diǎn)多開了一張20萬的專票,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)預(yù)警啊,我查了一下小紅書說不能在晚上8:00以后開票
購買的貨款,后面不買了,后面沖紅發(fā)票怎么處理,購買時(shí)分錄借預(yù)付賬款,貸銀行存款,
跨境電商企業(yè)采購取得普票,能抵扣稅點(diǎn)嗎,還是直接按價(jià)稅合計(jì)算采購成本
A公司將所持B公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓給C公司,對價(jià)是C公司承接A公司部分債務(wù)。在計(jì)算印花稅時(shí),是否以C公司承接A公司這部分債務(wù)為計(jì)稅依據(jù),按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)計(jì)算計(jì)算繳納印花稅?
購買了一筆材料款,然后分兩筆款轉(zhuǎn)賬的而且還不是一個(gè)賬戶,怎么做賬?
小規(guī)模 老師請問一下 培訓(xùn)機(jī)構(gòu)出租一間教室出去。開普通發(fā)票需要繳納哪些稅費(fèi)?
小規(guī)模 老師請問一下,無票收入填稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候,是實(shí)際到賬的金額申報(bào)嗎?這個(gè)金額是含稅的還是不含稅收入呢
老師問一下培訓(xùn)機(jī)構(gòu)寒假出租教室,應(yīng)該計(jì)入什么收入?需要交哪些稅費(fèi)?
老師,怎樣查往期特定工傷申報(bào)的數(shù)據(jù)?


我知道的更正,問題是那部分2020年沒有完工的收入,怎么辦?怎么填
?你好? ? 沒有完工的就掛著 ; 等著完工達(dá)到了進(jìn)度 完工做收入報(bào)稅??
問題就是這部分沒有完工的收入,年報(bào)報(bào)表怎么填才能和增值稅申報(bào)表收入一樣?
?你好沒有完工 你增值稅是一次性開票 先按 一次報(bào)增值稅。? 你? 企業(yè)所得稅 按你們 完工部分來報(bào)收入?
那就是這樣報(bào)的,增值稅收入和企業(yè)所得稅收入不一致,分局不行,讓更正申報(bào)呢?怎么辦?
?你好? ? 那你這樣的話 那你就 企業(yè)所得稅 也一起報(bào)收入處理了??