您好,是直接修改的嗎這個(gè)
老師,由于第三季度末公司換了會(huì)計(jì),然后新的會(huì)計(jì)在填寫(xiě)第四季度的收入的時(shí)候,沒(méi)有填寫(xiě)前三個(gè)季度的累計(jì)數(shù)字。 然后導(dǎo)致年度匯算清繳的時(shí)候,營(yíng)業(yè)收入和增值稅得到的收入不一致,這樣要怎么辦?
老師,上年度季度所得稅申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與增值稅申報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入不一致,差異兩百以內(nèi),需要去稅務(wù)局修改報(bào)表嗎?還是匯算清繳的時(shí)候修改呢?
老師,這個(gè)季度有紅沖,紅沖數(shù)大于正常開(kāi)票數(shù),導(dǎo)致增值稅申報(bào)表申報(bào)不了,稅務(wù)局讓增值稅申報(bào)表填0。但是填零了企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入跟增值稅申報(bào)表匹配不了。該怎么修改。
請(qǐng)問(wèn)老師,本季度沖銷了12月份的一張發(fā)票,導(dǎo)致專票收入是負(fù)數(shù),小規(guī)模企業(yè)增值稅申報(bào)表填寫(xiě)比對(duì)不通過(guò)怎么辦
請(qǐng)問(wèn)老師季度增值稅專票填寫(xiě)服輸,普票填寫(xiě)相對(duì)應(yīng)的正數(shù),清繳匯算導(dǎo)致增值稅營(yíng)業(yè)收入與企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入不一致怎么改表,能不影響所有的表和報(bào)表等。
怎么樣辦理靈活保險(xiǎn),老師
生產(chǎn)有機(jī)肥的高新企業(yè),季度性生產(chǎn),基本生產(chǎn)成本,和制造費(fèi)用的會(huì)計(jì)分錄
計(jì)算增值稅:(關(guān)稅十關(guān)稅率)x13%,還是(關(guān)稅十關(guān)稅率)/(1-5%)*13%?
甲公司與張三簽訂黑豬收購(gòu)合同,張三負(fù)責(zé)喂養(yǎng),然有甲公司統(tǒng)一收購(gòu),那張三可以到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票嗎?稅率多少?
老師,有公司的車賣給個(gè)人的買(mǎi)賣協(xié)議書(shū)嗎,能發(fā)一份給我嗎
2016年時(shí)候用稅控系統(tǒng)開(kāi)的3%紙質(zhì)普票,現(xiàn)在改成數(shù)電了,可以用數(shù)電紅沖嗎?
甲公司一般納稅人從農(nóng)戶手里收購(gòu)小麥10000公斤,26000元,開(kāi)9%收購(gòu)發(fā)票(免稅),如何入賬,具體分錄金額?
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老師,3月份的個(gè)人漏報(bào)了,這個(gè)怎么補(bǔ)啊
老師好,請(qǐng)問(wèn) 2024年暫估成本168000.今年匯算清繳發(fā)票回來(lái)171500,差額3500,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,把去年的賬沖掉重新做賬,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就掛著3500,但是今年還沒(méi)有收入,利潤(rùn)表就很奇怪,這樣做對(duì)嗎?,謝謝