您好,這得查哪張發(fā)票勾選了沒(méi)有入賬的,查清了才知道怎么操作
老師,11月份銷項(xiàng)稅額為1049.2元,進(jìn)項(xiàng)稅額為440.04元,上期留底稅額為22.49元,申報(bào)增值稅為586.67元,暫緩到2月份繳納,請(qǐng)問(wèn)11月份需要做的分錄是什么
老師好,我2月有一張發(fā)票供應(yīng)商紅沖了 2月分錄: 借 庫(kù)存商品 XX元 進(jìn)項(xiàng)稅 150.53元(于2月抵扣了) 貸 應(yīng)付賬款 XX元 3月份 銷項(xiàng)稅額11530.95元,進(jìn)項(xiàng)稅額11614.14元,實(shí)際應(yīng)留抵83.19元,但由于進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)額轉(zhuǎn)出150.53元,報(bào)表的本期應(yīng)交為67.34元,請(qǐng)問(wèn),分錄應(yīng)該怎么做才平呢
上月已認(rèn)證留抵的進(jìn)項(xiàng)稅額做入申報(bào)表二23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,這個(gè)月如何將留抵的23b欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到當(dāng)期抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額里,填入主表的哪一欄?上月進(jìn)項(xiàng)抵扣額是10494.8,實(shí)際抵扣額8330.8元,2164元做入進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出里,在這個(gè)月主表里沒(méi)有顯示留抵的2164元,只顯示在本年累計(jì)14欄里,那我這個(gè)月報(bào)稅時(shí)如何將這未抵扣的2164元抵扣,填入主表的哪一項(xiàng)?
老師2月份銷項(xiàng)發(fā)票金額開(kāi)出來(lái)¥3萬(wàn)元整,那么2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額也是¥3萬(wàn)元整。老師好,2月勾選認(rèn)證份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票金額¥3萬(wàn)元整。到3月份增值稅申報(bào)增值稅公司沒(méi)有納稅率,那么2月份銷項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣了,我問(wèn)的是這個(gè)意思,老師好。
簡(jiǎn)易的說(shuō),2月份銷項(xiàng)發(fā)票3萬(wàn)元整,2月份勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票3萬(wàn)元整,3月份申報(bào)增值稅有看到繳納稅率,那2月份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票就沒(méi)有抵扣2月份銷項(xiàng)發(fā)票金額,那還需要申報(bào)2月份增值稅申報(bào)嗎?老師
老師公司連續(xù)三年虧損,稅務(wù)局讓我們寫(xiě)自查報(bào)告。稅局的意思是不想著讓我們交稅,自查是不就是稅務(wù)局已經(jīng)關(guān)注到我們的異常了?
如何快速提取EXCEL里面重復(fù)項(xiàng)里面的最大值
第四問(wèn)的分錄和金額怎么計(jì)算
回答一下 建筑行業(yè)開(kāi)票根據(jù)百分六十材料百分四十工資稅計(jì)算
建筑行業(yè)開(kāi)出一百萬(wàn)發(fā)票,有六十萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票四十萬(wàn)工資表,這個(gè)四十萬(wàn)全額交稅嗎
請(qǐng)問(wèn)動(dòng)產(chǎn)所以權(quán)為什么不能質(zhì)押
老師,取現(xiàn)金是用來(lái)還公司借法人的錢,用途?啥
老師,這是第二季度的利潤(rùn)總額,我算著所得稅應(yīng)該是18958.83*5%=947.9415,為什么是239.21呀?是小型微利企業(yè)
老師,旅游行業(yè),科目余額未來(lái)增值稅126510.01,申報(bào)系統(tǒng)上月留底22817.31,本月進(jìn)項(xiàng)344.38,本月留底稅23161.69,,怎么把賬調(diào)一樣,具體分錄金額帶進(jìn)去,謝謝老師
付款是私對(duì)私,需要經(jīng)銷商開(kāi)公司發(fā)票,然后再打公戶可以嗎