你好這個按發(fā)票做,不需要付款做營業(yè)外收入
我單位是簡易計稅納稅人,收到對方機動車銷售發(fā)票金額大于實際支付金額,原因是給了優(yōu)惠,做固定資產(chǎn)應(yīng)以哪個價格?該如何做分錄
老師公司購入一輛車公對公轉(zhuǎn)賬50000元,對方銷售公司只能按他們公司系統(tǒng)的最低售價52000元開機動車發(fā)票 老師上班了嗎,關(guān)于昨天跟您討論的,公司購車銷售公司發(fā)票多開的問題我總結(jié)了一下,目前可能有三種解決方式您參考一下 1.按發(fā)票的金額入賬,差額放到營業(yè)外收入,正常入固定資產(chǎn)正常抵扣 2.根據(jù)支付的比例算不含稅金額、稅額,分別做固定資產(chǎn)和進項(本方法實際做賬金額小于發(fā)票金額) 3.按發(fā)票入賬,差額做現(xiàn)金支付 您覺得這三種辦法哪種的風(fēng)險最?。?/p>
1、某酒廠1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)白酒5噸,取得不含稅收入5.8萬元,貨款已收到;(2)為廠慶活動特制白酒1000kg,全部發(fā)放職工,無同類產(chǎn)品售價,成本為每千克15元;(白酒定額稅率為0.5元/斤,比率稅率為20%,成本利潤率為10%,藥酒比率稅率為10%。)要求:(1)根據(jù)資料(1)業(yè)務(wù)計算應(yīng)納的消費稅稅額;2)將自產(chǎn)白酒發(fā)給本廠職工,是否應(yīng)視同銷售?如果是,計算該酒廠當(dāng)月視同銷售白酒應(yīng)納的消費稅稅額;(7分)(3)計算該企業(yè)對招待費的納稅調(diào)整額;(4分)3.A電視機生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)生產(chǎn)出最新型號電視機,每臺不含稅單價2萬元。當(dāng)月銷售情況如下(1)向某商場銷售1000臺,由于購買數(shù)量較多,給予8折的價格優(yōu)惠;(2)調(diào)貨給外省分支機構(gòu)600臺,用于銷售;(3)購進電視機零部件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額500萬元。要求(1)請描述如何才能對于8折優(yōu)惠的折扣在計算銷項稅額中予以扣除。(2分)(2)請問調(diào)貨給外省分支機構(gòu)是否屬于視同銷售,并說明理由。(4分)(3)計算A電視廠當(dāng)月銷項稅額;(3分
老師,老板貸款購買車,首付款銀行扣款是:85700.00元。發(fā)票是機動車統(tǒng)一銷售發(fā)票發(fā)票價稅合計:241900.00元。不含稅額:214070.8元,增值稅是27829.2元。稅款享受優(yōu)惠政策,只需10703.54元(這部分的稅款在系統(tǒng)上已經(jīng)交,但并未見扣銀行款。)。 像這種情況做以下第一步的分錄是否正確,第二步稅金部分怎么做呢?優(yōu)惠知道是營業(yè)外收入,怎么做分錄? 第一步: 借:固定資產(chǎn) 214070.8 應(yīng)交稅金——增值稅進項稅 27829.2 貸:銀行存款 85700.00 長期借款 156200 第二步: 稅金怎么做分錄?值稅是27829.2元,老板現(xiàn)金交稅,交了10703.54元,享受優(yōu)惠政策:27829.20-10703.54=17122.66元。這個怎么做分錄?
(1)采用折扣銷售方式銷售甲產(chǎn)品給某大商場,由于商場購貨量大,該生產(chǎn)企業(yè)按原價9折優(yōu)惠銷售,開具了增值稅專用發(fā)票,銷售額和折扣額均在同一張發(fā)票金額欄上分別注明,取得折扣后的不含稅銷售額200萬元(2)將自產(chǎn)的一批新產(chǎn)品用于本企業(yè)集體福利項目,成本價為60萬元,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格,國家稅務(wù)總局確定該產(chǎn)品的成本利潤率為10%(3)銷售福利部門使用過的固定資產(chǎn)一批,取得含稅銷售額10萬元,企業(yè)未就該業(yè)務(wù)開具增值稅專用發(fā)票(4)進口小汽車3輛用于辦公使用,經(jīng)海關(guān)核定的關(guān)稅完稅價格合計60萬元,進口環(huán)節(jié)繳納關(guān)稅12萬元、消費稅3.79萬元(5)購進汽油取的增值稅專用發(fā)票注明金額10萬元、稅額1.3萬元,90%用于運輸車隊使用,10%用于公司班車接送員工上下班;支付道路通行費,取得的收費公路通行費增值稅電子發(fā)票上注明金額8萬元、稅額0.4萬元(均用于應(yīng)稅項目)。1、計算業(yè)務(wù)(4)中,該企業(yè)進口小汽車應(yīng)納進口環(huán)節(jié)增值稅2,計算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)確認(rèn)增值稅銷項稅額3.計算該企業(yè)當(dāng)月允許抵扣的增值稅額4.計算該企業(yè)9月應(yīng)向稅務(wù)機關(guān)實際繳納的增值稅
老師,我們項目還未啟動,請問所有的費用計哪個科目,是在建工程還是長期待攤?
老師你好,我公司通過二手車市場賣給個人車子,價款12000元,二手車交易市場開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票12000元,現(xiàn)在我公司還要開具發(fā)票嗎
老師請問一下,膠合板制造行業(yè)的增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率以及利潤率是多少?
老師,農(nóng)業(yè)開收購發(fā)票按不含稅收入乘以0.024是什么算法
老師,憑證里面是不是必須得附科目匯總表?
老師 想問下公司地址在廣州 而我在江西 報稅時我在異地操作沒問題吧
麻煩問一下老師,工商年報去年顯示已有賬號,今年原先密碼登錄不上了,修改密碼后還是登錄不上是什么情況?
老師,甲供貨,乙方收貨,甲方已開發(fā)票,丙為甲方債權(quán)人,甲乙丙三方協(xié)議,乙方直接打款給丙方可不可以?
老師,電子稅務(wù)局財務(wù)負(fù)責(zé)人變更后,新的財務(wù)負(fù)責(zé)人登陸,怎么操作?
老師,公司名下沒有車,有運輸發(fā)票,簽合同時約定承擔(dān)油費,這個燃油費有發(fā)票,最后匯算需要調(diào)增嗎
老師是借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,營業(yè)外收入(發(fā)票和實際支付差價)這樣嗎
是的是這樣做,是的