1折扣價(jià)和發(fā)票開具在一張發(fā)票上 2) 請問調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)不屬于視同銷售,所有權(quán)數(shù)沒有發(fā)生轉(zhuǎn)移 3) 計(jì)算A電視廠當(dāng)月銷項(xiàng)稅額 (2*1000*0.8+600*2)*0.13=364 4)計(jì)算A電視廠當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額500*0.13=65 5)計(jì)算A電視廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額。 364-65=299
1、某酒廠1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):(1)銷售自產(chǎn)白酒5噸,取得不含稅收入5.8萬元,貨款已收到;2)為廠慶活動(dòng)特制白酒1000kg,全部發(fā)放職工,無同產(chǎn)品售價(jià),成本為每千克15元;(白酒定額稅率為0.5元/斤,比率稅率為20%,成利潤率為10%,藥酒比率稅率為10%。)要求:(1)根據(jù)資料(1)業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額(2)將自產(chǎn)白酒發(fā)給本廠職工,是否應(yīng)視同銷售?如果是,計(jì)算該酒廠當(dāng)月視同銷售白酒應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額;
1、某酒廠1月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售自產(chǎn)白酒5噸,取得不含稅收入5.8萬元, 貨款已收到; (2)為廠慶活動(dòng)特制白酒1000kg,全部發(fā)放職工,無同類產(chǎn)品售價(jià),成本為每千克15元;(白酒定額稅率為0.5元/斤,比率稅率為20%,成本利潤率為 10%,藥酒比率稅率為10%。) 要求: (1)根據(jù)資料(1)業(yè)務(wù)計(jì)算應(yīng)納的消費(fèi)稅稅額; (2)將自產(chǎn)白酒發(fā)給本廠職工,是否應(yīng)視同銷售?如果是,計(jì)算該酒廠當(dāng)月視同銷售白酒應(yīng)納的消賈稅稅額;
3.A電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)生產(chǎn)出最新型號電視機(jī),每臺不含稅單價(jià)2萬元。當(dāng)月銷售情況如下:(1)向某商場銷售1000臺,由于購買數(shù)量較多,給予8折的價(jià)格優(yōu)惠;(2)調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)600臺,用于銷售;(3)購進(jìn)電視機(jī)零部件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額500萬元。要求:(1)請描述如何才能對于8折優(yōu)惠的折扣在計(jì)算銷項(xiàng)稅額中予以扣除。(2)請問調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)是否屬于視同銷售,并說明理由。(3)計(jì)算A電視廠當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(4)計(jì)算A電視廠當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額;(5)計(jì)算A電視廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額。
3.A電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)生產(chǎn)出最新型號電視機(jī),每臺不含稅單價(jià)2萬元。當(dāng)月銷售情況如下:(1)向某商場銷售1000臺,由于購買數(shù)量較多,給予8折的價(jià)格優(yōu)惠;(2)調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)600臺,用于銷售;(3)購進(jìn)電視機(jī)零部件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額50萬元。要求:1)請描述如何才能對于8折優(yōu)惠的折扣在計(jì)算銷項(xiàng)稅額中予以扣除。2)請問調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)是否屬于視同銷售,并說明理由。(3)計(jì)算A電視廠當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(4)計(jì)算A電視廠當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額;(5)計(jì)算A電視廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額。
3.A電視機(jī)生產(chǎn)企業(yè)(一般納稅人)生產(chǎn)出最新型號電視機(jī),每臺不含稅單價(jià)2萬元。當(dāng)月銷售情況如下:(1)向某商場銷售1000臺,由于購買數(shù)量較多,給予8折的價(jià)格優(yōu)惠;(2)調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)600臺,用于銷售;(3)購進(jìn)電視機(jī)零部件,取得增值稅專用發(fā)票上注明的金額50萬元。要求:1)請描述如何才能對于8折優(yōu)惠的折扣在計(jì)算銷項(xiàng)稅額中予以扣除。2)請問調(diào)貨給外省分支機(jī)構(gòu)是否屬于視同銷售,并說明理由。(3)計(jì)算A電視廠當(dāng)月銷項(xiàng)稅額;(4)計(jì)算A電視廠當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額;(5)計(jì)算A電視廠當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅稅額。
2023年度個(gè)人所得稅綜合所得代扣填12月還是1到12的人數(shù)和
年度個(gè)稅代扣代繳是填12個(gè)月人數(shù)和嗎
2025-05-1311:23發(fā)布29次瀏覽?齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計(jì)師2025-05-1311:25第一種是確認(rèn)收入時(shí)扣手續(xù)費(fèi),能體現(xiàn)凈額及對利潤影響,但往來款記錄不直觀。第二種先全額確認(rèn),收款時(shí)確認(rèn)費(fèi)用,可清晰反映交易全貌和往來款,但收入與費(fèi)用確認(rèn)時(shí)間有脫節(jié)??梢榔髽I(yè)關(guān)注重點(diǎn)和會計(jì)政策選擇。老師就是選擇第二種先按沒有扣除費(fèi)用手續(xù)費(fèi)確認(rèn)收入,就是收入和費(fèi)用脫節(jié),因?yàn)槎兑羝脚_收入26號以后的賬月初才到賬,所以就特別麻煩,所以我是不是可以選擇第一種,直接接其他應(yīng)收款950借財(cái)務(wù)費(fèi)用50貸主營業(yè)務(wù)收入1000這樣是不是比較好,做銀行賬的時(shí)候也可以直接按銀行實(shí)際到賬沖減
怎么更正,上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用
報(bào)個(gè)稅,顯示上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從一月屬期開始更正
老師你好,我想問下,4月份申報(bào)并繳費(fèi)了第一季度的稅費(fèi),憑證應(yīng)該做到3月還是做到4月?如果做到4月是否有影響
老師公司有個(gè)員工不愿意交社保,這種個(gè)稅報(bào)了之后怎么弄,后期查會不會讓補(bǔ)社保
應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款中的增值稅都計(jì)入入賬價(jià)值嗎
購置了財(cái)務(wù)軟件,新創(chuàng)建賬套,要錄入以前的數(shù)據(jù),公司剛開始的業(yè)務(wù)不多,現(xiàn)在業(yè)務(wù)多了些,比如客戶還有供應(yīng)商,還有涉及的明細(xì)科目,能在開始錄以前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)之前就統(tǒng)一錄這些數(shù)據(jù)在系統(tǒng)里面,錄后面期間的憑證時(shí)直接選擇,還是說要根據(jù)時(shí)期來陸續(xù)增加?
增值稅是要每個(gè)月開展業(yè)務(wù)的時(shí)候就得記賬上還是下個(gè)月扣稅的時(shí)候記賬上?