同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
請(qǐng)問下老師,委托外加工的分錄怎么做,外加工來領(lǐng)原材料借:委托加工物資 貸:原材料 加工后回來入庫(kù)車間再繼續(xù)生產(chǎn)。是不是借:半成品 貸:委托加工物資 支付外加工費(fèi)用再做一筆借:委托加工物資 貸:現(xiàn)金或者銀行存款
公司發(fā)出材料加工系列操作是這個(gè)樣子嗎? 發(fā)出材料借:委托加工物 貸:原材料 收到加工商品借:庫(kù)存商品 貸:委托加工物資 支付加工費(fèi)借:委托加工物資(支付加工費(fèi))貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是借:本年利潤(rùn) 貸:委托加工物資(支付加工費(fèi))對(duì)嗎?
老師,原材料外出委托加工,付了加工費(fèi),但客戶未開進(jìn)加工發(fā)票,分錄處理:1、發(fā)出 借委托加工物資 貸:原材料 2、付加工費(fèi)但未收到票(暫估) 借:委托加工物資 -加工費(fèi) 貸:銀行存款 3、收回物資 借:原材料 貸:委托加工物資 ,分錄是這樣嗎?
你好老師,委外加工的費(fèi)用是不是,借委外加工物資,貸應(yīng)付賬款,月底了結(jié)轉(zhuǎn),借制造費(fèi)用貸委外加工物資,這樣做對(duì)嗎
你好..委外加工..支付了以后..要怎么結(jié)轉(zhuǎn)到成本..分錄是..是必須要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎..支付委外加工費(fèi)用的分錄是: 借:委托加工物資 貸:銀行存款嗎
錄完起初,后面錄憑證了,再?zèng)]有結(jié)賬的情況下可以再錄起初嗎?或者反結(jié)賬錄起初可以嗎
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
好的謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝