同學(xué)你好,不是的; 發(fā)出材料借:委托加工物 貸:原材料 支付加工費借:委托加工物資(支付加工費)貸:銀行存款 收到加工商品借:庫存商品 貸:委托加工物資 銷售商品,借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,庫存商品 結(jié)轉(zhuǎn)成本,借,本利利潤 ,貸,主營業(yè)務(wù)成本;
公司發(fā)出一批材料加工成品入庫存,操作是 借:委托加工資 貸:原材料 收到 借:庫存商品 貸:委托加工物資 支付加工費時 怎么做賬?
公司發(fā)出材料加工系列操作是這個樣子嗎? 發(fā)出材料借:委托加工物 貸:原材料 收到加工商品借:庫存商品 貸:委托加工物資 支付加工費借:委托加工物資(支付加工費)貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)時是借:本年利潤 貸:委托加工物資(支付加工費)對嗎?
老師,原材料外出委托加工,付了加工費,但客戶未開進加工發(fā)票,分錄處理:1、發(fā)出 借委托加工物資 貸:原材料 2、付加工費但未收到票(暫估) 借:委托加工物資 -加工費 貸:銀行存款 3、收回物資 借:原材料 貸:委托加工物資 ,分錄是這樣嗎?
老師您好,幫忙看一下分錄,加工費回來,借:委托加工物資-加工費;進項稅額貸:應(yīng)付賬款 發(fā)料的時候:借:委托加工物資貸:庫存商品,入庫的時候:借庫存商品貸:委托加工物資_材料,委托加工物資-加工費
委托方委托加工 發(fā)出時:借委托加工物資700 貸原材料700 支付加工費時:借委托加工物資200 貸銀行存款200 收回時:借庫存商品900 貸委托加工物資900 第一筆和第三筆存貨內(nèi)部一增一減,存貨無變化,但是第二筆存貨增加不是嗎?
老師,你好!想請教一個問題,就是我們2024年向集團公司借款5000萬,借款利率假設(shè)是5%,那么我們現(xiàn)在在做匯算清繳扣除類項目的利息支出調(diào)整的時候,我們用金融企業(yè)同期同類貸款利率的參考利率是看銀行的LPR嗎,但是銀行2024年中每個月的LPR都會調(diào)整,那么我們在確定這個金融企業(yè)同期同類貸款利率應(yīng)該怎么確定的?謝謝!
管理賬沒有實際業(yè)務(wù)只過賬開票,收的款怎樣做賬?借銀行貸其他應(yīng)付款,然后找票進來付錢,借,其他應(yīng)付款,貸銀行存款這樣做賬對嗎?
我小規(guī)模納稅人,4月份開了三千塊錢發(fā)票,企業(yè)問能不能開點成本票來抵扣,你覺得要不要開了?
如果實際客戶一次付款,分批出貨,每批商品獨立,那開票是一次性按付款開,還是按出貨開?
老師,請問一下,私戶轉(zhuǎn)私戶這種怎么上稅,金額12個億,12個億是稅后,稅前應(yīng)該是好多?
老師計提社保費也是應(yīng)付工資嗎
股東會決議中主持人和參加人能是同一個人嗎?而且只有這一個人
之前會計預(yù)收賬款沒有確認收入,后期確認收入時要怎么處理?是分幾次確認?還是可以一次性都確認收入
圖片上的福費廷買斷會計分錄夜魔俠寫
我是小規(guī)模,對方是一般人,是服務(wù)業(yè)務(wù),如果我們給他開了3%專票,他會讓我們再給他補3%的稅錢嗎
現(xiàn)在是加工商品入庫未銷售支付加工費,這樣的話,這個加工費不用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
同學(xué)你好,如果是這樣,只做到 發(fā)出材料借:委托加工物 貸:原材料 支付加工費借:委托加工物資(支付加工費)貸:銀行存款 不用結(jié)轉(zhuǎn);