你好,借 庫存現(xiàn)金 2600 營業(yè)外支出 600貸 原材料-消泡劑 3200
老師 我就是購買材料款已付貨也已經(jīng)到了 但發(fā)票還沒開 我這樣做分錄1付貨款,收原材料。 借預(yù)付賬款,貸銀行存款(付款金額)。 材料股價入庫,借原材料,貸預(yù)付賬款(不含稅材料價格)。 收到發(fā)票,先紅字沖銷入庫的材料價格。 再做入庫的憑證,借原材料,借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項稅,貸預(yù)付賬款(付款金額)。還是這樣做分錄2借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:原材料 不含可抵扣進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款-暫估 收到發(fā)票 借:預(yù)付賬款-暫估 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款
老師,購買消泡劑3200元,進(jìn)項稅132.5元,我做分錄時 借:原材料-消泡劑 3200 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 132.5 銀行存款 3332.5 現(xiàn)在不用了,退回廠家,收到現(xiàn)金2600元,進(jìn)項票不用退回,進(jìn)項稅額已抵扣,內(nèi)賬我要怎么做分錄呢
老師,本月應(yīng)付潘旭運(yùn)輸費(fèi)11000元,他開來運(yùn)輸專票產(chǎn)生700元稅費(fèi),雙方承諾稅費(fèi)各承擔(dān)一半,即為350元,付款我做分錄 借:銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 11000 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項稅額 700 貸:銀行存款 11700 現(xiàn)在現(xiàn)金收到潘旭退回稅費(fèi)350元,原先的進(jìn)項稅額已抵扣,我要怎么做分錄呢
老師,公司廠房半年租金20萬,且房租已付。我的借:預(yù)付賬款20 貸;銀行存款20.現(xiàn)在收到一張20萬元增值稅專票,攤銷的時候,剔除進(jìn)項稅額,我做借:管理費(fèi)用 制造費(fèi)用 貸:預(yù)付賬款。這張發(fā)票上的進(jìn)項稅額怎么做,會計分錄怎么寫?
我想請教一下,現(xiàn)在供應(yīng)商送貨過來,我進(jìn)行了價稅分離,借原材料50000元,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額6500,貸應(yīng)付賬款56500元,我銷售出去是不含稅的我分錄是借應(yīng)收帳款,貸主營業(yè)務(wù)收入,月中的時候,客戶要求開20000元的發(fā)票給他,然后開票稅金是安8個點(diǎn)來收對方的稅金就是1600元,我分錄是借應(yīng)收帳款1600元,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額1600元,現(xiàn)在問題來的,問題一:我現(xiàn)在銷項稅額小于進(jìn)項稅額問題二,我的應(yīng)交稅金跟實(shí)際對不上,我怎么處理這幾個問題,分錄分別怎么做
一個藥品,供應(yīng)商提供的發(fā)票它的項目名稱開了商品名+批號+效期,這種發(fā)票可以收嗎
老師,購買的工業(yè)氣體鋼瓶,一開始我入包裝物了,包裝物有辦法計提折舊嗎?還是我把它轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)?
小規(guī)模納稅人餐飲公司,掛賬100元,其中50元是招待,50元是主營收入,如何賬務(wù)處理
公司應(yīng)收A的款,但A公司已經(jīng)注銷了,同時公司欠B的款,B公司也注銷了,A同意把款還回來,那可否直接還給B,公司要憑什么依據(jù)入賬
老師好,我公司現(xiàn)帳面還有存貨,但現(xiàn)在是沒進(jìn)項了,這是什么情況呢?
老師,公司有給A員工發(fā)工資 A能賣貨給公司嗎?(自己種的,A開給公司的發(fā)票是自產(chǎn)自銷)
老師,第三四五問,答案也有點(diǎn)兒看不懂了,麻煩講解一下
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險,繳費(fèi)10年,領(lǐng)取金額咋計算
請問一下老師,公司有2個股東,其中一個股東在2022年借款給公司,公司還款了一部分,還有三方債務(wù)抵扣的,還剩下22000元,在2022年12月時當(dāng)時的會計將其中的18000元在賬務(wù)上轉(zhuǎn)為這個股東的實(shí)繳資本,但是沒有交印花稅,也沒有什么協(xié)議,一概沒有,賬上還欠這個股東4000,請問一下,我可以把這個借款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本紅沖嗎,這樣就不用后續(xù)的麻煩了,
老師,公司收到了節(jié)假日的通行費(fèi)發(fā)票,實(shí)際通行費(fèi)是不需要支付的,這個分錄怎么做
好的,謝謝老師
不客氣,希望五星好評。